你好,稅務(wù)局會(huì)要求查賬的,而且你的稅負(fù)得達(dá)到。
2、某4S店在2019年10月5日購入高爾夫小汽車10輛,不含稅價(jià)款為10萬元輛,增值稅稅率為13%0, 已經(jīng)支付購買價(jià)款并收到增值稅專用發(fā)票,4S店準(zhǔn)備將汽車全部對外出售。10月25日,由于工作需要,4S店決定將購入的一輛高爾夫小汽車自用,請寫出4S店購買小汽車和將一輛小汽車白用的會(huì)計(jì)分錄。
增值稅發(fā)票現(xiàn)在是十萬元版,想增額到百萬元版需要準(zhǔn)備什么手續(xù)資料
汽車4S店想把增值稅專票增額到百萬都需要什么條件
B汽車4S店為增值稅一般納稅人,相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生如下:(1)2021年10月歸還關(guān)聯(lián)A汽車金融公司一年期借款本金2400萬元,并按合同預(yù)定的7.5%利率支付利息費(fèi)用180萬元(注:A汽車金融公司對B汽車 4S店的權(quán)益性投資額為450萬元):(2)2021年11月,向C汽車4S店(非關(guān)聯(lián)企業(yè))借款250萬,實(shí)際支付的年 利息為20萬(同期銀行貸款年利率為5.8%)(3)2021年12月初,因火災(zāi)損毀待售汽車3輛,共計(jì)不含稅款為32.79萬(其中,包含運(yùn)費(fèi)2.79萬(不含稅),且己獲取運(yùn)輸公司增值稅專用發(fā)票)。12月底獲得保險(xiǎn)公司賠付額15萬。要求:計(jì)算B汽車4S店的所得稅納稅調(diào)整,以及所得稅稅前的允許扣除額。
一家一般納稅人汽車店賣車給客戶,但是這個(gè)車是4s店賺車價(jià),比如客戶給汽車店對公賬戶打一筆車款45萬,汽車店要返給4s店35萬,交車輛購置稅1萬,保險(xiǎn)公司2萬,還要返給介紹買車人的提點(diǎn)費(fèi)1萬,公戶剩下6萬,還會(huì)收到客戶分期返點(diǎn)的收入1萬,增值稅按多少收入這個(gè)怎么納稅申報(bào)呀,4s店直接給客戶開票有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?這所有的過程怎么賬務(wù)處理呀
老師,麻煩問下,如果支付了臨時(shí)工工資,除了臨時(shí)工的工資表,其他啥單據(jù)也沒有。這種情況怎么處理才能在企業(yè)所得稅稅前扣除。 另外是,有一部分報(bào)銷沒有發(fā)票,只有付款截圖,如果沒有發(fā)票是不是要調(diào)出來交企業(yè)所得稅
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價(jià)值申報(bào)轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補(bǔ)充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進(jìn)行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價(jià)值評估報(bào)告,計(jì)稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實(shí)收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價(jià)值和未分配利潤都是負(fù)數(shù),做的是平價(jià)轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價(jià)值填0。不想做資產(chǎn)評估報(bào)告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
老師:上面的發(fā)票材料名稱,“商品和服務(wù)分類簡稱”這我選什么,還有規(guī)格型號(hào),怎么填。謝謝!
協(xié)議班和取證班的區(qū)別?
小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給開發(fā)票,可以抵稅不
我司是做貿(mào)易的,拉活豬到廣東賣要收什么稅,如果是屠宰好了之后拉去廣東賣收什么稅?
你好老師,個(gè)人租房年租金30000,房東個(gè)人代開發(fā)票需要繳納多少稅款
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個(gè)點(diǎn)的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個(gè)點(diǎn)的專票。睡的話我就只需要補(bǔ)交五個(gè)點(diǎn)的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價(jià)格是不含稅價(jià)格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價(jià)20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因?yàn)檫@樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價(jià)稅合計(jì)1000元的票,我該怎么入賬?