你好同學,稍等回復您
某市汽車制造業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月,有關生產經營業(yè)務如下: ? 1.?從其他汽車制造廠購買B型小汽車底盤用于改裝生產B型小汽車,取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元、進項稅額2.6萬元,該批底盤當月均生產領用。 2.?當月購進原材料取得增值稅專用發(fā)票注明價款600萬元、進項稅額78萬元,支付購進原材料的運輸費用和保險費用,取得運輸企業(yè)和保險公司(均為一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票注明運費金額10萬元、保險費用金額7.33萬元。 3.?當月把上月從一般納稅人處購進的一批原計劃用于生產汽車的皮質汽車座套改變用途,用作企業(yè)職工食堂貴賓廳的座椅套,該批外購座套賬面金額25萬元(其中含接受一般納稅人提供運輸服務抵扣過進項稅的運輸費用3.72萬元)。 ? (Note:Ignore小汽車消費稅,小汽車成本利潤率8%。) ? 計算該企業(yè)應交納的增值稅。 ?
某小汽車生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,從事小汽車的生產、銷售。2021年8月,該企業(yè)發(fā)生下列業(yè)務:(1)購進機器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元,稅額6.5萬元;支付不含稅運費20萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。(2)購人鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000萬元,稅額650萬元。(3)本月銷售自產小汽車取得含稅銷售額28250萬元,同時收取裝卸費11.3萬元(未分別核算),開具普通發(fā)票。(4)將自產A型小汽車10輛作為投資人股提供給其他單位,每輛成本15萬元,同類車型每輛平均售價22萬元(不含稅),最高售價25萬元(不含稅)。已知:小汽車的消費稅稅率為5%;相關發(fā)票已經在增值稅發(fā)票綜合服務平臺勾選認證。要求:根據上述資料,回答下列小題。
某市汽車制造業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年5月,有關生產經營業(yè)務如下:1.從其他汽車制造廠購買B型小汽車底盤用于改裝生產B型小汽車,取得增值稅專用發(fā)票注明價款20萬元、進項稅額2.6萬元,該批底盤當月均生產領用。2.當月購進原材料取得增值稅專用發(fā)票注明價款600萬元、進項稅額78萬元,支付購進原材料的運輸費用和保險費用,取得運輸企業(yè)和保險公司(均為一般納稅人)開具的增值稅專用發(fā)票注明運費金額10萬元、保險費用金額7.33萬元。3.當月把上月從一般納稅人處購進的一批原計劃用于生產汽車的皮質汽車座套改變用途,用作企業(yè)職工食堂貴賓廳的座椅套,該批外購座套賬面金額25萬元(其中含接受一般納稅人提供運輸服務抵扣過進項稅的運輸費用3.72萬元)。(Note:Ignore小汽車消費稅,小汽車成本利潤率8%。)計算該企業(yè)應交納的增值稅。
1.某小汽車生產企業(yè)為增值稅一般納稅人,從事小汽車的生產、銷售。2021年8月該企業(yè)發(fā)生下列業(yè)務:(1)購進機器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元,稅額6.5萬元,支付不含稅運費20萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。(2)購入鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000萬元,稅額650萬元(3)本月銷售自產小汽車取得含稅銷售額28250萬元,,同時收取裝卸費11.3萬元(未分別核算),開具普通發(fā)票。(4)將自產A型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本15萬元同類車型每輛平均售價22萬元(不含稅最高售價25萬元(不含稅)。己知:小汽車的消費稅稅率為5%;相關發(fā)票已經在增值稅發(fā)票綜合服務平臺勾選認證。要求:根據上述資料,回答下列小題。
.某小汽車生產企業(yè)為增值稅一般納稅人, 小汽車的生產、銷售。2021年8月, 業(yè)發(fā)生下列業(yè)務: (1)購進機器修理配件一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為50萬元,稅額 6.5萬元,支付不含稅運費20萬元,取得運輸公司開具的增值稅專用發(fā)票。 (2)購入鋼材,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為5000萬元,稅額650萬元。 (3)本月銷售自產小汽車取得含稅銷售額28250萬元, 同時收取裝卸費 11.3萬元(未分別核算),開具普通發(fā)票。 (4)將自產 A 型小汽車10輛作為投資入股提供給其他單位,每輛成本15萬元,同類車型每輛平均售價22萬元(不含稅)最高售價25萬元(不含稅)。 已知:小汽車的消費稅稅率為5%;相關發(fā)票已經在增值稅發(fā)票綜合服務平臺勾選認證。
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預繳稅金。都是今天操作的。結果對方稅務局說街道和稅務局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內的經營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構做項目助理,機構給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因為股東還買了很多東西墊付很多錢
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產自銷的,目前已經個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產負債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
利息費用調增=180-900*5.8%%2B20-250*5.8% 允許扣除損失=32.79-15