同學(xué)你好,你們開出去的發(fā)票地方認(rèn)證了要沖紅的話,需要對方先給你們開具紅字發(fā)票信息表發(fā)過來,然后讓對方把發(fā)票郵寄,你再在稅盤里面進(jìn)行發(fā)票沖紅
老師您好:想問下電子發(fā)票開錯了,是不是要開紅沖呢?還有一般納稅人跨月發(fā)票要開紅沖,小規(guī)??梢蚤_負(fù)數(shù)沖跨月的票嗎?紅沖和開負(fù)數(shù)什么情況下用分不清?謝謝!
您好,老師,一般納稅人企業(yè),已抵扣的電子專票客戶發(fā)現(xiàn)開錯了,對方要紅沖,請問我要怎么做,謝謝!
老師,您好,我把已經(jīng)抵扣了進(jìn)項的發(fā)票因為名稱不對有問題,重新要對方?jīng)_紅開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票和一張正數(shù)發(fā)票,我要怎么做賬?謝謝老師
老師您好,請問一下,對方公司上個月給我公司開了一張增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)發(fā)票的公司名稱的字寫錯了,要退回重開,但是我公司上個月已經(jīng)抵扣了,對方要求我公司紅沖,我已經(jīng)做了紅沖,賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫?
老師,請問一下,我們是銷售方,11月份開出的電子專票10萬,客戶已經(jīng)抵扣。需要對這張發(fā)票部分紅沖,只沖5千?,F(xiàn)在怎么開紅沖發(fā)票,具體如何操作
老師,即將入職一家私營制造水表的公司就是民用的水表,今年開始也做出口了,工人大概是40多人。年銷售額大概四五千萬人民幣,家族企業(yè),,就找我會計一個人出納也兼一點,之前是代賬,今年要買廠房之前是租賃,有電子做賬系統(tǒng),我對這家公司應(yīng)該重點關(guān)注哪方面的技能,因為之前我沒有參與過生產(chǎn)制造業(yè),但是我都學(xué)過會計學(xué)堂實操課包括生產(chǎn)制造的課程,我入職后應(yīng)該重點關(guān)注哪些,在完成工作的同時不斷增加自己的實力
您好,請問23年4季度工資補(bǔ)計提在24年,那24年匯算清繳的“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”的賬載金額是填24年全年申報的工資和23年4季度補(bǔ)計提工資的合計數(shù)嗎,24年殘疾人就業(yè)保障金是填24年全年申報的工資和23年4季度補(bǔ)計提工資的合計數(shù)嗎
老師好!我朋友女兒剛剛滿18歲,在一個小公司上班,老板沒有交社保,老板一直說補(bǔ)500元,一直也沒補(bǔ),然后就離職,現(xiàn)在在告那個老板,我同事以工資從微信發(fā)放為由控告老板偷稅,稅務(wù)局說已經(jīng)繳納了個稅,說微信發(fā)工資也可以繳個稅,是這樣的嗎
老師,銷售貨物和購買材料時都沒有開發(fā)票和拿到發(fā)票,是不是不能算銷項稅額和進(jìn)項稅額?
老師,剛接手一個新賬,那個資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款就是應(yīng)付賬款,然后做期初的時候錄入了預(yù)付賬款,現(xiàn)在科目余額表上的也是預(yù)付賬款,就是不知怎么轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款上去
請問老師,取得去年的費用專票的進(jìn)項,需要調(diào)減嗎?
老師,匯算清繳每個公司推的明細(xì)表都不太一樣啊。譬如有的公司有固定資產(chǎn)表,有的公司壓根就沒推這個表啊、
老師,您好,收到稅務(wù)局稅收風(fēng)險提示函,經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風(fēng)險: "年度_企業(yè)所得稅成本、費用差異風(fēng)險,2024年度-3723732.05,2023年度-4936898.51;老師,平常我們會計做賬,我還沒明白這個負(fù)數(shù)是啥意思?
我想問一下績效工資納入 社保基數(shù)繳納社保嘛
老師 稅務(wù)平臺 有個截止5.30日的 居民企業(yè)(查賬征收)企業(yè)所得稅年度申報 就是企業(yè)所得稅匯算清繳嗎
老師,是電子專票,要做紅字嗎,還是直接負(fù)數(shù)紅沖
也是要紅字發(fā)票信息表,然后再去電子發(fā)票負(fù)數(shù)開具
那紅字發(fā)票信息是銷售方那邊做吧
嗯嗯,是的,已經(jīng)抵扣的是銷售方那邊操作
我們是購進(jìn)方,我們將進(jìn)項抵扣了
那是需要你們這邊開紅字發(fā)票信息表給他們,并且將進(jìn)項稅做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,然后對方?jīng)_紅后給你們再開正確的發(fā)票