你好,如實(shí)申報(bào)就行,首先看申報(bào)系統(tǒng)能不能正常上傳,如果不能正常上傳,提示要寫情況說明,那么就如實(shí)將業(yè)務(wù)情況和發(fā)票情況做情況說明,如果不能正常上傳,那么要去稅務(wù)大廳辦理申報(bào)。
專用發(fā)票匯總表上的銷項(xiàng)正廢金額、銷項(xiàng)正數(shù)金額、銷項(xiàng)負(fù)廢金額,銷項(xiàng)正廢金額,實(shí)際銷項(xiàng)正數(shù)金額分別指的是什么?看不明白?
開的專票正數(shù)金額少負(fù)數(shù)金額多,實(shí)際銷項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù),普票金額不夠?qū)F睕_正,這種情況怎么報(bào)稅呀?
建筑行業(yè)6月底多開了100萬發(fā)票,7月份紅沖,7月的開票情況是正數(shù)金額小于負(fù)數(shù)金額,這種情況怎么報(bào)稅,做賬呢?
代開增值稅專票,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額大于正數(shù)金額,申報(bào)增值稅時(shí)顯示負(fù)數(shù),退稅,怎么辦,申報(bào)不了
老師,專票統(tǒng)計(jì)表,實(shí)際銷售金額=正數(shù)銷售金額-正數(shù)廢票金額+負(fù)數(shù)發(fā)票(負(fù)數(shù))-,稅額計(jì)算參照,對不
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
怎么報(bào)呢?應(yīng)納稅額都是負(fù)數(shù)的了,直接申報(bào)嗎?
是的,如實(shí)申報(bào),有的地區(qū)比對是可以通過,有的不能,如果不能,要跟專管員說明情況。