你好;? ?你們費(fèi)用太多了哦 。 不合理的;? ??
你好,老師,1月份一筆業(yè)務(wù)計(jì)入了管理費(fèi)用 2萬 2月份一筆業(yè)務(wù)計(jì)入了主營業(yè)務(wù)成本 1萬 現(xiàn)在8月份可以拿著這兩張發(fā)票向上級(jí)撥款,撥款3萬,,因?yàn)?月2月時(shí)候不知道這個(gè)費(fèi)用上級(jí)有??钍褂盟詫?dǎo)致這些都計(jì)入了費(fèi)用類,,,那我8月份撥款3萬已經(jīng)到賬,到賬怎么處理,跟1月2月的賬務(wù)應(yīng)該怎么去調(diào)整才可以呢
老師 有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,我8月23號(hào)申請(qǐng)了百萬元發(fā)票,從8.23-9.23這兩個(gè)月可以開十張百萬元發(fā)票,已經(jīng)實(shí)地考察通過了,但是沒有完全辦好,結(jié)果稅盤已經(jīng)變更成百萬元了,而且開了六張百萬元的發(fā)票,9.2稅務(wù)局才準(zhǔn)予變更,我還打電話問過,有一個(gè)工作人員說,只要實(shí)地考察過了能開發(fā)票就算是通過了,后期可以補(bǔ)全就行,發(fā)票以前的發(fā)票也算是百萬的,是這十張里面的。還有一個(gè)地方的工作人員說,他們系統(tǒng)上顯示9.2才通過的,之前為什么能開他們也不清楚,發(fā)票是從9.2號(hào)開始算,我現(xiàn)在不知道應(yīng)該聽誰的,也不知道發(fā)票應(yīng)該怎么算了!
老師,請(qǐng)問一下我19年3月成本算少了1萬元左右,我現(xiàn)在要怎么辦?因?yàn)楝F(xiàn)在也不做那個(gè)東西了,但庫存一直在。實(shí)際發(fā)票今年8月才認(rèn)證,之前也沒有暫估入庫,也是可以通過以前年度損益來調(diào)整嗎?
老師,因?yàn)槲覀冑M(fèi)用太高了,老板想知道保本銷售量,那怎么算才準(zhǔn)確呢?之前算了,可是這個(gè)月發(fā)現(xiàn)做了252萬,才掙了3萬多
老師:我們公司是小規(guī)模納稅人,由于生產(chǎn)不飽和,我們也處于創(chuàng)業(yè)前期階段,我們上個(gè)月銷售了5臺(tái)消毒碗柜。我在算成本時(shí)沒有算人工費(fèi),只根據(jù)物料表算了材料款和一些制造費(fèi)用。這樣可以?因?yàn)槲艺娌恢廊斯ぴ撊绾嗡?。要是把工資社保分?jǐn)傔M(jìn)去的話,那成本實(shí)在太高了
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做啊?假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,這是我們的成本費(fèi)用,老師幫忙看下哪些是不合理的呢?
你好;? 這個(gè)按你實(shí)際; 你高了 說明你們要內(nèi)控的。? 期間費(fèi)用? ? ?最好是檢查下? ?
老師,這個(gè)成本費(fèi)用跟收入有什么比例的嗎?怎么知道是高了呢?如果老板想因此知道那每個(gè)月應(yīng)該做多少才掙錢怎么知道呢?
?你好;? ?成本費(fèi)用一般是占比 60%-70%比例的 ;? ?
就是成本加費(fèi)用一起的話就是占收入的60%左右咯?
?你好;? ? 是的。 一般是這個(gè)比例的 但是按實(shí)際哦? ?