計提工資、社保費用: 借:管理費用、銷售費用 貸:應(yīng)付工薪酬 支付社保: 借:應(yīng)付工薪酬/其他應(yīng)收款 貸:銀行存款/其他應(yīng)收款 支付工資: 借:應(yīng)付工薪酬 貸:銀行存款/其他應(yīng)收款
老師,計提社保和繳納社保的會計分錄應(yīng)該怎么寫呢
請問老師,企業(yè)剛給員工上社保,計提和繳費的分錄應(yīng)該怎么寫
老師你好,請問最新的 計提社保費和繳納工資和社保的會計分錄怎么寫呢
公司給員工繳納社保,計提和繳納的分錄怎么寫
老師,請問企業(yè)給員工買了社保醫(yī)保后,怎么寫會計分錄
公司修建冷庫,發(fā)生的設(shè)計費是否要計入在在建工程
老師,給客戶開出的銷貨單按正常售價開的,開發(fā)票的金額是打了98折的,有沒有問題?銷貨單和發(fā)票金額不一致?
員工不足一個月的工資怎么算,比如5月有31天,這個員工上了30天班怎么算
如果我報關(guān)出口用人民幣來核算,這樣的收款方式是不是簡單點,還是也必須從對方的公戶上開始收
公司在深圳有個項目在三亞請問異地增值稅預(yù)繳,是登陸三亞那邊的電子稅務(wù)局嗎
您好,老師,請問退休返聘員工的工資怎么報社保,是按勞務(wù)費報還是報工資薪金報,是不是要跟他們的退休工資合并在一起交個稅呢
老師,你好,我們是建筑公司,我們建設(shè)過程中要招很多臨時工,這個臨時工能做成工資表嗎,另外像這種勞務(wù)有簡易征收嗎
老師境外發(fā)票可以報銷嗎,怎么入賬呀?
老師,固定資產(chǎn)折舊,留殘值好,還是不留殘值好?
我們是醫(yī)藥公司。發(fā)藥品買的打包繩,能不能記入,管理費用-快遞材料費?
您有詳細的有明細科目的嗎
計提工資和社保費的會計分錄: 計提工資 借:管理費用——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 計提社保 借:管理費用——社會保險費 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—社保(個人部分) ? ? ? ?庫存現(xiàn)金/銀行存款 繳納杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) ? ? ? ?其他應(yīng)付款—社保(個人部分) 這樣您看可以不
是不是把五險一金都算一起,不用單獨計算養(yǎng)老啊醫(yī)療這些,因為我們單位剛開始繳費,有點不太懂
對的,不用單獨計算某個保險
屬于員工負擔的部分直接從工資里扣就行是吧
嗯對是這個意思的