你好,你看看年末盤點庫存是多少. 用年初原材料%2B本年購入原材料-年末庫存原材料,看結果是不是800萬
老師老師,去年暫估的原材料4000噸??100元=40萬原材料如果在今年匯算清繳發(fā)票沒來怎么辦?其實不是實際發(fā)生的業(yè)務,原材料也沒到我單位,我就是虛增的原材料,現(xiàn)在發(fā)票確定不能來了,成本我也結轉了4000噸原材料已經(jīng)都耗用完了,我是否按40萬調(diào)增應納稅所得額?
老師,全年估14000噸原材料,全部耗用了進生產(chǎn)成本800萬,我年底一次性沖了14000噸,沖了800萬,我如何計算我是否多結轉多少成本
老師,你好!我們公司是加工生產(chǎn)番茄醬,我們2020年生產(chǎn)了,而且也結轉了成本,生產(chǎn)成本科目為0。2021年準備生產(chǎn),所以發(fā)生的生產(chǎn)上的費用都記到制造費用,后來又轉到了生產(chǎn)成本,但后面因為疫情影響2021年全年未生產(chǎn),所以生產(chǎn)成本科目一直有余額200多萬,今年要生產(chǎn),所以2022年1到7月的生產(chǎn)費用都入了制造費用100多萬,現(xiàn)在8月正式生產(chǎn)了。我想問一下,2021年的生產(chǎn)成本科目余額200多萬如何處理?2022年制造費用100多萬全部結轉到生產(chǎn)成本還是按比例結轉?
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國企。原材料的來源是從閉坑礦山治理過程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項目的合同價及治理期限按期分攤的,現(xiàn)閉坑工程已結束,按審計價格比合同價少了3萬元,即原材料成本費用多估算入賬了3萬元,且原材料成本已結轉,老師,這多暫估的3萬元的沖銷分錄是不是這樣的:借:主營業(yè)務成本 -30000 貸:應付賬款-暫估應付款 -30000
我公司是建材生產(chǎn)企業(yè),是國企。原材料的來源是從閉坑礦山治理過程中取得的,原材料成本是根據(jù)閉坑礦山治理項目的合同價及治理期限按期分攤的,閉坑工程21年結束,最終審計價格這個月才出來,比合同價少了60萬元,即21年原材料成本費用多估算入賬了60萬元,21年這個閉坑礦山的原材料入庫74萬噸,結轉成本60萬噸,請問老師,這種情況賬務如何調(diào)整?
老師:請問一下其他公司(跟老板是朋友)借給我司的借款,也沒有簽借款合同,這個月打了3次累計30萬(備注了借款),后面可能還會繼續(xù)借給我司,這種要交印花稅嗎?假如要交,沒有合同按什么金額來交呢?
長期待攤的租金是當月計提,次月攤銷嗎?
老師,同時出口2單貨物 (不是同一個收貨人),本月只做一單退稅,另外一單下次退稅,不退稅的這單采購發(fā)本月要開進來嗎
公司賣了一輛二手車,是二手市場開具的發(fā)票,銷售方是我們公司的抬頭,申報增值稅的銷售額填在哪一列
郭老師,非同控的長期股權投資,比如a投資b,占股60%控制b,初始投資成本是100萬,公允價值120萬,b凈資產(chǎn)150萬,我按哪個我賬
老師 個體工商戶開發(fā)票一個季度超過30萬,交4000多增值稅用結轉么,怎么做賬,下個月繳納怎么做賬
老師,什么時候用到白酒消費稅計稅價格核定比例60%
老師,我想問下老板讓我設計開專用發(fā)票,金額約兩百萬。我也和老板說需要真實的業(yè)務,提供合同,報價單和物流單,但是他說沒有讓我自己設計,我該如何能規(guī)避自己的風險
請問老師,國家機關不屬于行政主體嗎?
老師,房地產(chǎn)公司沒確認收入之前是預交增值稅和附加稅,那確認收入后,按銷項-進項來交增值稅和附加稅時,之前預交的增值稅和附加稅可以抵減的吧?預交的稅款全部抵減完后,如果沒有足夠的進項了,才需要交增值稅和附加稅吧?
你指的是原材料金額吧
你好,是的哈,你算一下看相差多少
為什么結果是800萬呢?
800萬,是我全年估價入庫的總金額
你好,你這不是說進生產(chǎn)成本的金額是800萬,進生產(chǎn)成本和和入庫存是不同的意思的