你好,沒有減免稅額不需要填寫的; 如果你們企業(yè)有享受減免優(yōu)惠的 就得寫這個(gè)表格的??
什么情況下,小規(guī)模納稅人申報(bào)納稅時(shí)需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表?
增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,在什么情況下填寫
老手,增值稅減免稅申報(bào)表是什么情況下才需要填寫?
老師,增值稅申報(bào)表中,小規(guī)模增值稅免稅申報(bào)明細(xì)表,什么情況下填寫
老師,小規(guī)模公司申報(bào)增值稅時(shí),《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》什么情況下需要填?什么情況不需要填?
請(qǐng)問銷售藥品給某某學(xué)校醫(yī)務(wù)室,開的銷售單名稱是A學(xué)校醫(yī)務(wù)室,但是對(duì)方要求發(fā)票抬頭開A學(xué)校,這樣開發(fā)票合法嗎?會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
開了兩張電子發(fā)票,一張能在電子稅務(wù)局看到,一張電子稅務(wù)局找不到,什么原因
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,主播有自己的個(gè)體戶,會(huì)開票給公司,主播需要開個(gè)體戶的對(duì)公戶嗎?還是說我們公司直接把款打給主播的私人賬戶就可以
老師,上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)期間是2022年1月到2025年2月,是一個(gè)經(jīng)責(zé)審計(jì),他們查出了很多問題,我們所的審計(jì)期間是2023年6月30日到2025年6月30日,這樣查賬期間是重合的,我們9月8日進(jìn)場(chǎng),我們只需要對(duì)上一任會(huì)計(jì)師事務(wù)所查出的問題進(jìn)行調(diào)查,收集證據(jù),看是否整改,整改了這次就不算問題了,沒有整改讓他們寫情況說明,這樣是不是形成閉環(huán)好給被審計(jì)單位上級(jí)匯報(bào)?
生產(chǎn)設(shè)備已安裝完畢達(dá)到使用狀態(tài),但是未投入使用,請(qǐng)問折舊放到制造費(fèi)用-折舊費(fèi)?是否合理?怎么處理會(huì)比較好?
今年通過初級(jí)考試,今年需要繼續(xù)教育嗎
怎么看一個(gè)企業(yè)的暫估?之前分別是其他的兩個(gè)人做賬,不好問到,我希望可以通過自己看到
企業(yè)之間的借款可以抵扣嗎
老師,這個(gè)31200不應(yīng)該是銷項(xiàng)嗎?這什么放在進(jìn)項(xiàng)里面抵扣。
從股東哪轉(zhuǎn)讓股份,100萬(wàn)折價(jià)78萬(wàn),花200萬(wàn)抵原值是多少?
比如有哪些減免優(yōu)惠呢?是需要寫的
如果只享受開票不超45萬(wàn)減免增值稅,是不用專門填寫的吧
你好; 比如稅盤全額抵扣? ;? 小規(guī)模? 超過了45萬(wàn)? 按1%減免??
哦哦,如果開票超過45萬(wàn),減免額額度就是2%吧?
?你好; 是的。 對(duì)的 ; 理解對(duì)的??
好的哦,謝謝老師
不客氣的 。幫到你就好; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??