你好,沒有減免稅額不需要填寫的; 如果你們企業(yè)有享受減免優(yōu)惠的 就得寫這個表格的??

什么情況下,小規(guī)模納稅人申報納稅時需要填寫增值稅減免稅申報明細表?
增值稅減免稅申報明細表,在什么情況下填寫
老手,增值稅減免稅申報表是什么情況下才需要填寫?
老師,增值稅申報表中,小規(guī)模增值稅免稅申報明細表,什么情況下填寫
老師,小規(guī)模公司申報增值稅時,《增值稅減免稅申報明細表》什么情況下需要填?什么情況不需要填?
公戶里有幾百塊錢被法院扣了,備注寫法院執(zhí)行款,計入營業(yè)外支出了,這筆錢匯算清繳需要調(diào)增回來嗎
老師,個體工商戶一個季度能開多少發(fā)票,免稅的?
老師?,請問現(xiàn)在做代賬這塊,是不是客戶拖欠款非常嚴重?
老師,你好。想請教一下,稅局看企業(yè)是盈利還是虧損是怎樣查看的呢?
請問老師收到這條信息是什么意思呀?【中國稅務】尊敬的納稅人:您好!按照《關(guān)于權(quán)益性投資經(jīng)營所得個人所得稅征收管理的公告》(財政部 稅務總局公告2021年第41號),持有股權(quán)、股票、合伙企業(yè)財產(chǎn)份額等權(quán)益性投資的個人獨資企業(yè)、合伙企業(yè),應自持有上述權(quán)益性投資之日起30日內(nèi),主動向稅務機關(guān)報送持有權(quán)益性投資的情況。若企業(yè)曾經(jīng)或現(xiàn)仍持有權(quán)益性投資,請盡快通過自然人電子稅務局web端/扣繳端報送。
老師,我們跟客戶簽購銷合同,假如單臺物品價格是5000元,我們就按5000元簽合同,發(fā)票也按5000元開,但因為現(xiàn)在搞活動,一臺要退1000元給他們,請問我們是先按5000元做收入嗎?那退給他們的1000元怎么處理?
我合同簽好了,我發(fā)票次月開是沒關(guān)系的呀
老師您好,如果發(fā)現(xiàn)小規(guī)模納稅人專票收入填多了,多交稅了,也不想退稅,也不想觸碰風險,應如何調(diào)申報表。
11 月本年累計下開始12月需要寫期初余額嗎
老師,你說掛靠方不需要給被掛靠方開發(fā)票,那誰來開呢,怎么操作?我們是跟被掛靠方簽了個內(nèi)部承包協(xié)議的,要承擔9個點增值稅和0.8%的管理費,我們或供應商提供專票給被掛靠方,到后期這個專票稅額我們開票給他們,他們再退給我們的?,F(xiàn)在被掛靠方都是見票,見合同才付款給我們的,不開票無合同不付款。我們開3個點簡易計稅專票給他們,他們也抵不了稅吧。
比如有哪些減免優(yōu)惠呢?是需要寫的
如果只享受開票不超45萬減免增值稅,是不用專門填寫的吧
你好; 比如稅盤全額抵扣? ;? 小規(guī)模? 超過了45萬? 按1%減免??
哦哦,如果開票超過45萬,減免額額度就是2%吧?
?你好; 是的。 對的 ; 理解對的??
好的哦,謝謝老師
不客氣的 。幫到你就好; 滿意請給予評價??