同學(xué)你好, 資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬期末貸方余額加上預(yù)上賬款明細(xì)賬貸方余額;與應(yīng)付賬款總賬余額是不等的
你好,老師,我想問(wèn)一下,科目余額表里,應(yīng)付賬款的貸方余額是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)付賬款的期末余額是不是就是零?
老師,我的應(yīng)付賬款科目余額表的余額和資產(chǎn)負(fù)債表的額余額不一致,我哪里做錯(cuò)了嗎
科目余額表上應(yīng)付賬款科目有借方余額的話是不是就會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付賬款期末余額和科目余額表余額數(shù)不一致
老師好,用軟件做賬,是不是科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表上一致啊,查哪里錯(cuò)的時(shí)候看不出來(lái)科目余額表,只有資產(chǎn)負(fù)債表的左右不平啊,平時(shí)我們記賬的話先在科目余額表上體現(xiàn)的吧,科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表同步更新的嗎
應(yīng)付賬款明細(xì)表和科目余額表,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)付款余額都不一致,預(yù)付科目里面也沒(méi)有余額,會(huì)是什么原因?qū)е碌模?/p>
稅務(wù)師考試有獎(jiǎng)學(xué)金嗎??
退貨并紅沖發(fā)票,先做賬紅沖發(fā)票,在借庫(kù)存貸主營(yíng)業(yè)成本是吧
老師,請(qǐng)問(wèn)一下工商年報(bào)的時(shí)候里面的社保信息比如說(shuō)養(yǎng)老保險(xiǎn)的人數(shù)應(yīng)該是填12月份的人數(shù)是吧?主要是前面幾個(gè)月的人數(shù)不一樣。
底薪3600,全勤200元,全勤26天,出勤24天,休息了3三天,公司用3800?30??24
您好,老師,新開(kāi)的酒店,一般納稅人,如果低值易耗品選擇方法是一次性攤銷,那像布草,餐具這些低值易耗品是不是一次性就計(jì)入費(fèi)用或成本了,當(dāng)月費(fèi)用會(huì)不會(huì)比較高?還有什么價(jià)格的定低值易耗品,什么價(jià)格的定周轉(zhuǎn)材料?怎么快速整理不容易記賬混亂重復(fù),日常在記賬時(shí)怎么來(lái)界定這兩種。 第二個(gè)問(wèn)題是不是只要體現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng),不管是幾級(jí)科目,只要叫低值易耗品,就一次性攤銷進(jìn)費(fèi)用或成本?
這個(gè)題是不是有問(wèn)題?答案和這個(gè)牛頭不對(duì)馬嘴呀?計(jì)提工資還有個(gè)稅還有其他應(yīng)收款個(gè)人社保公積金……
老師,請(qǐng)問(wèn)一下就是小規(guī)模開(kāi)出的10萬(wàn)塊錢免稅票,在納稅申報(bào)的時(shí)候需要換算成不含稅的嗎?
公司目前還沒(méi)有規(guī)模的銷售業(yè)績(jī),只是每隔幾個(gè)月有一單,給員工發(fā)工資也是有的月份發(fā),有的月份沒(méi)發(fā),每個(gè)月多少老板也沒(méi)說(shuō)固定工資,這種情況做賬是不是在沒(méi)有發(fā)工資的月份也要“按照所在城市”的最低工資計(jì)提呢?
你好。4000一個(gè)月工資每個(gè)周未單休5月1至3號(hào)放假
之前地址在安徽合肥市里,現(xiàn)在地址經(jīng)營(yíng)異常了,新地址現(xiàn)在在安徽縣城了,需要省會(huì)變更到縣城,有可以嗎
老師,我看不太懂,您就告訴我,我資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款,和我科目余額表上的什么和什么科目之和,我加加看對(duì)不對(duì)等
我的應(yīng)收賬款資產(chǎn)負(fù)債表上是1736480元,我科目余額表上的應(yīng)收賬款借方金額是2049800,貸方余額是31320,預(yù)收余額0
同學(xué)你好 報(bào)表中的應(yīng)付賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方余額加上預(yù)收賬款賬款明細(xì)賬借方余額,不能看總賬上的余額
老師,你上面寫(xiě)錯(cuò)了吧,應(yīng)該是應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款借方+預(yù)收賬款借方,我的預(yù)收是0,應(yīng)收借方是2049800,資產(chǎn)負(fù)債表余額是1736480.碰不上呀
同學(xué)你好,應(yīng)收借方是2049800,——這個(gè)是總賬余額,還是明細(xì)賬?
總賬,老師,明細(xì)賬余額是跟資產(chǎn)負(fù)債表上倒是一樣的,這只能看明細(xì)賬,不能看總賬嗎? 為撒期末科目的總賬和明細(xì)賬金額會(huì)不一樣呢
同學(xué)你好 總賬,老師,明細(xì)賬余額是跟資產(chǎn)負(fù)債表上倒是一樣的,這只能看明細(xì)賬,不能看總賬嗎?——是的,不能看總賬; 為撒期末科目的總賬和明細(xì)賬金額會(huì)不一樣呢——總賬余額是相關(guān)明細(xì)賬余額的合計(jì),當(dāng)明細(xì)賬余額有借,有貸時(shí)就是不一樣的;
預(yù)付賬款的資產(chǎn)負(fù)債表余額是=預(yù)付賬款明細(xì)賬借方+應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方對(duì)吧,可是我這筆余額加起來(lái)不一致,是什么原因呢
同學(xué)你好,預(yù)付賬款的資產(chǎn)負(fù)債表余額是=預(yù)付賬款明細(xì)賬借方 %2B應(yīng)付賬款明細(xì)賬借方對(duì)吧——是是的;
資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付賬款余額是2157506,明細(xì)賬的預(yù)付賬款借方余額955000+應(yīng)付賬款借方余額是166289.02=1121289.02,對(duì)不上呢老師
同學(xué)你好,?應(yīng)付賬款也是需要看明細(xì)賬的;
老師,你能認(rèn)真看下我的回復(fù)嗎
同學(xué)你好,明細(xì)賬的預(yù)付賬款借方余額955000 應(yīng)付賬款借方余額是166289.02——您 這里的應(yīng)付賬款明細(xì)賬的余額么?如果是,報(bào)表中的預(yù)付賬款就是用955000加上應(yīng)付賬款明細(xì)賬余額的
這兩者加一起得金額不等于資產(chǎn)負(fù)債表金額,什么原因呢
同學(xué)你好,如果是都是明細(xì)賬借方余額,加一起與報(bào)表不等,報(bào)表應(yīng)是有誤的;