你好,學(xué)員,這個為什么這么多沒入賬的
?老師,我們公司賬務(wù)上目前有523萬的賬務(wù)庫存(實際無),主要是歷史遺留問題,現(xiàn)在前面的會計走了,老板讓我想辦法將這些賬務(wù)庫存做個處理,請問我需要怎么處理比較合理?可否低于成本價處理做未開票申報?還是必須要平價或帶毛利率銷售?資金怎么走?
老師,我們公司供液氨,然后裝貨噸位和卸貨噸位會有磅差,我們財務(wù)軟件按進銷實際入庫,等1個月后,庫存就負數(shù)了,因為卸的比裝的多,我是想問哈,這樣的情況我怎么做?
老師 我想問您 我們實際庫存有3600萬和財務(wù)報表庫存600萬相差3000萬 怎樣處理比較好。
老師,我想問下賬上原材料和庫存商品與實際相差80多萬,該怎么處理啊。
老師您好,我是農(nóng)產(chǎn)品收購銷售業(yè)務(wù),我們是當(dāng)時收進來多少價格,就銷售出去多少價格,不存在價差和損耗。 收購時: 借:庫存商品91萬 進項稅(100萬?9%)9萬 貸:銀行存款100萬 銷售時: 借:銀行存款100萬 貸:收入917431.19 銷項稅:82568.81(100萬/1.09?0.09) 借:成本91萬 貸:庫存商品91萬 會有一個問題,收入是917431.19,成本91萬,有差額,但是實際上我沒有收入的,差額的地方是稅額。這個怎么解決呢
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
哈哈 我剛開始也疑惑 聽說以前看會計 結(jié)轉(zhuǎn)成本太多 10年了就積累多結(jié)轉(zhuǎn)3000萬
你們這個金額有點大啊,
有點問題,建議一點點沖回之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本
可是老板我們現(xiàn)在也在這樣做 可是我們老板又想做新三板 想做正規(guī) 周五證劵公司來找我們老板 老板就心血來潮 我們現(xiàn)在營業(yè)收入總額2億 老板就心動了
這樣的話,要做新三板的話,規(guī)范起見,就要更改以前的報表的
就是倒查3年的帳
好難 而且老板還叫我算怎么補稅 怎么劃算
你好,既然要掛牌上市了,就正常補稅
不然被罰款,上市就麻煩
那怎樣把庫存還回來
你們已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在賬上少,肯定要沖回以前年度的
那一次盤盈不行嗎
盤盈這個金額太大,審計師一看就有問題的
好吧 太難了 現(xiàn)在老板 想一出是一出 我們作為員工 也太難了
是的,你們金額大,風(fēng)險是很大
那做好的就是一點點轉(zhuǎn)
是的,實務(wù)中有這樣做的