你好,沒問題,這個是可以去報銷的。
老師,前邊的會計沒有入成本,只有主營業(yè)務收入,沒有主營業(yè)務成本,因為她不會做帳,就是我跟您說的老板倆公司,a公司進貨,拿b公司銷售,所以b公司就沒有主營業(yè)務成本,然后她為了不交稅,做了分錄管理費用—暫估,請問我現在要怎么操作?她456月份的稅已經報了,我是不是要先沖掉暫估管理費用,然后開票b公司給a公司進貨,再寫一步主營業(yè)務成本的分錄?
老師好: 老板在小區(qū)網點房地址開餐飲店,工商局不允許在此地址注冊餐飲服務類的公司,老板就找關系在此地址注冊了個體戶(A),然后再以此地址注冊一個餐飲管理有限公司(B),A和B的法人是同一個人,從此A交給B來打理,A發(fā)生的經營收入都打款到B公司賬戶,給客人開的餐費發(fā)票戶頭都寫B(tài)公司,以后所有的收入、成本、費用等發(fā)票都開B公司的戶頭,個體戶A就是個空殼,不做賬,每次都零申報,只做B公司的賬,這樣可以嗎?有啥風險?
【公轉私】A公司(乙方服務)業(yè)務之一是市場調研服務,每次市場調研涉及數十人調研專員(兼職)的費用支出。 支出情況: A,每次調研服務請數十位兼職進行,然后每次私對私進行支付,每筆在20元-300元之間; B,請具有調研兼職渠道的個人進行,然后私對私進行支付,每筆在數千元-數萬元之間; A公司完成業(yè)務后,需開具專用發(fā)票給甲方,進行結款。 但甲方是公對公打款,但每次業(yè)務乙方存在數十萬元的私對私支付。 請問這種情況,乙方可以如何從公賬直接支付A/B情況的費用? 若假設A/B,都不會配合乙方做任何報稅行為,又可以怎樣做? 謝謝各位老師解答!
老師,請問,我公司是銷售安裝空調的一般納稅人,有一個合同本來是a公司跟對方b簽訂的,但是由于其他原因,就找我公司簽,然后a公司那邊就銷售安裝空調給b,開票收款就找我公司去弄,現在我公司收到款了,轉錢給a公司,那a公司就開票給我公司,然后我收到a公司的開的安裝服務費的發(fā)票,發(fā)票備注哪里:寫著b的項目名稱跟地址,我再想,a跟b都沒有關系,他這樣開票我能收嗎?有關系的是我公司跟a吧,
老師,我是兼職會計。然后我再A地,兼職公司再B地。我在B地的報銷,可以算該公司的差旅費嗎
老師,老板租的老板娘的房子可以貸款和租房一起附加扣除嗎?
比如說我預提20萬,匯算清繳之前我部分沖減了10萬,匯算清繳之前開票5萬,還剩未開票5萬,我匯算清繳時只需調增5萬即可,是嗎?還是說這個沖減的10萬不能扣除需要調增?
廠里面工作,然后個人原因,工資卡將要被凍結,可以把自己的工資指定轉入他人銀卡嘛
所得稅更正申報會留記錄嗎,是作廢申報好還是更正申報好
請問,所得稅匯算清繳時,職工工資金額填哪呀,我如圖所填工資金額,為什么還要交稅呀
才開始生產,可以把車間一部分費用計入管理費用,一部分計入生產成本嗎?因為費用太高了,如果分攤到產品上就高得離譜
老師您好,24年的費用25年匯算前開票并付款,請問,公司使用小企業(yè)會計準則,按照權責發(fā)生制把此筆費用計入24年,請問1.付款開票后做一筆分錄,借:以前年度損益,貸:銀行存款。借,利潤分配-未分配,貸:以前年度損益 2.填寫年度財務報表時候,資產負債表中未分配利潤減去此筆費用所結轉的未分配金額,利潤表填寫的時候還更正嗎? 3.填寫匯算的時候,要把筆費用再費用中做調減對嗎?謝謝
員工去醫(yī)院檢查的費用范圍可以報銷,開發(fā)票時,可以寫單位的抬頭嗎
老師,開辦費填A105000表的其他,這個其他的賬載金額包括職工薪酬A105050代過來的金額嗎?
老師,老板一家公司工資是7800,另外一家公司造多少不用交稅呢,或者按三個點交最多做多少?
那B地公司收到兼職報銷的分錄是可以做差旅費的吧
對,沒錯,就是進入到差旅費里面就行。
老師,那異地出差,產生比較大額的餐飲費和油費怎么辦
出差產生的費用就是介入到差旅費。
領導出差,報銷給的餐飲費到一兩千了。這個我要怎么處理
這個如果是真實的話就直接做賬就行
因為金額有些多,也可以做差旅費嗎?還是要做到業(yè)務招待費去?
你這個看情況,出差自己吃飯就是差旅費,招待客人就進入到業(yè)務招待費
老師,差旅費的定義怎么算? 像那些一個會計,兼職幾個公司,然后幾個公司又在不同地方?
差旅費就是你出差過程中發(fā)生的費用。