您好 去年招待費(fèi)發(fā)票今年還能報(bào)銷
老師您好!我想問一下去的招待費(fèi)發(fā)票今年還能報(bào)銷嗎?
你好老師,我想問一下,我是今年發(fā)現(xiàn)去年開的票有問題,還能作廢嗎?
老師您好!請(qǐng)問去年3月至7月份開具的接待發(fā)票今年還能報(bào)賬嗎?
老師好,咨詢下去年的招待費(fèi)發(fā)票,今年還能用嗎?
老師您好,我想問一下,23年業(yè)務(wù)招待的發(fā)票入重復(fù)了,我可以今年把多入的調(diào)整到以前年度損益嗎,那匯繳時(shí)多入的這張發(fā)票還要填嗎
法人要是轉(zhuǎn)賬到公戶卡里怎么備注好呢,直接寫往來款還是寫清楚法人代墊xx款這樣呢
財(cái)管:貝塔係數(shù),衡量的是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 中的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)還是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?
為什么所有題目都不提供年金現(xiàn)值指數(shù)或是復(fù)利現(xiàn)值指數(shù)
有一個(gè)不明白的就是說比如無形資產(chǎn)它是屬于使用壽命不確定的,然后在會(huì)計(jì)上不用攤銷,而在稅法上需要進(jìn)行攤銷。那就會(huì)需要在當(dāng)期所得稅中進(jìn)行調(diào)減。但是也會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅,調(diào)減了,然后就屬于當(dāng)期所得稅會(huì)減少嗎,然后這個(gè)遞延所得稅也是屬于遞延所得稅費(fèi)用也就是,那這個(gè)調(diào)減的金額和遞延所得稅費(fèi)用使利潤不就減少了兩個(gè)相同的數(shù)字嗎?這樣子不就重復(fù)了嗎?到時(shí)候這個(gè)遞延所得稅負(fù)債轉(zhuǎn)回的時(shí)候,那本期這個(gè)當(dāng)期所得稅還是屬于調(diào)減了。那還需要這個(gè)遞延所得稅有什么意義嗎?
老師,我先把人工工資剔除,假設(shè)我這個(gè)月就是車間的一些制造費(fèi)用呀,然后一些電費(fèi)、水電費(fèi)呀,這些七七八八的車間的一些。費(fèi)用一個(gè)月在三三萬四萬塊錢的樣子,4萬塊錢的樣子,那如果我要攤到一個(gè)工時(shí)上面去,是是除以30天再除以24個(gè)小時(shí)嘛。
老師,一般納稅人認(rèn)證發(fā)票的步驟: 一個(gè)老師說:點(diǎn)擊“我要辦稅”→稅務(wù)數(shù)字賬戶→發(fā)票業(yè)務(wù)。另一個(gè)老師說:我的待辦→發(fā)票業(yè)務(wù)(老師,兩個(gè)老師的步驟不一樣,是因?yàn)閮蓚€(gè)不同的路經(jīng)?還是稅局系統(tǒng)界面有變化?)
請(qǐng)問在網(wǎng)上注銷工商流程步驟是怎么樣的?
你好,老師!我們21年給一個(gè)公司運(yùn)輸了一批貨物,當(dāng)時(shí)談的是不含票的價(jià)格!今天他們財(cái)務(wù)突然打電話說讓我們補(bǔ)開發(fā)票,我不開,合法嗎?
老師您好,購入需經(jīng)過安裝設(shè)備,安裝后投入使用,請(qǐng)問在建工程轉(zhuǎn)固都需要哪些資料
老師,公司租個(gè)人的商業(yè)房子,租金6萬,房產(chǎn)稅需要交多少?沈陽的
去年的發(fā)票今年都可以報(bào)銷對(duì)嗎
是的 不報(bào)銷的話 那支付款項(xiàng)的人員怎么領(lǐng)錢啊
我是說去年開的發(fā)票為什么去年不給我,今年才給我報(bào)銷這個(gè)可以報(bào)的對(duì)吧
可以報(bào)銷的 以后財(cái)務(wù)年末的時(shí)候出通知 當(dāng)年的發(fā)票當(dāng)年盡量送財(cái)務(wù)報(bào)銷入賬 跨年以后就不報(bào) 如果沒出通知的話 好多人不懂的
老師謝謝您!
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問