您好,這個是可以的,沒問題這個
老師,22年收到了21年的幾張發(fā)票,計入當(dāng)年的費用,沒有用到以前年度損益調(diào)整,請問今年做匯算清繳時可以把這幾筆摘出來可以嗎?
請教個問題,跨年紅沖的一張發(fā)票,那沖成本和收入的時候,是不是用以前年度損益調(diào)整這個科目,那么我是不是還要更正以前年度的匯算清繳報表?還是在23年調(diào)整就行
22年有一張發(fā)票重復(fù)錄入,今年做了以前年度損益調(diào)整 那22年的匯繳需要更正申報,并且補稅嗎
老師,23年收到一筆22年的開服務(wù)費發(fā)票入了以前年度損益調(diào)整了,坐23年的企業(yè)所得稅匯算這個損益調(diào)整得數(shù)要填在哪里啊
老師您好,我想問一下,23年業(yè)務(wù)招待的發(fā)票入重復(fù)了,我可以今年把多入的調(diào)整到以前年度損益嗎,那匯繳時多入的這張發(fā)票還要填嗎
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報個人所得稅
增值稅有加計抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時就零申報,現(xiàn)在稅局說有一個稅源中間有一兩個月沒有申報,因為當(dāng)時有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報,沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報,現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個履約義務(wù),資料2是1個履約義務(wù),資料3是1個履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么
老師匯繳時我按正確的發(fā)票填業(yè)務(wù)招待那里,多入的發(fā)票不用填了,是這么理解嗎
嗯對,多計入發(fā)票不填寫
好的謝謝老師
不客氣的理解了就好