你好,小規(guī)模公司收專票,無(wú)法抵扣增值稅,只能計(jì)入成本或者費(fèi)用抵扣所得稅?
老師小規(guī)模公司開票人是管理員能做成本票,稅前抵扣嗎?
老師,小規(guī)模公司開票人是管理員能做成本票,稅前抵扣嗎?
老師,小規(guī)模軟件公司,收到一張軟件專用發(fā)票,能不能抵扣稅。
老師 小規(guī)模納稅人取得專用發(fā)票是不是不能抵扣,只能入成本
老師,小規(guī)模公司收專票有用嗎?不能扣稅,只能做成本抵扣是嗎?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無(wú)證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無(wú)證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
一般納稅人收普票那怎么扣稅呢?
你好,一般納稅人收普票,無(wú)法抵扣增值稅,只能按含稅金額計(jì)入成本或者費(fèi)用抵扣所得稅?
一般納稅人開普票 和開專 票,稅率是一樣的嗎?
你好,是的,是這樣的
好的。謝謝老師。
小規(guī)模公司開專票和普票的稅率是一樣的嗎?
小規(guī)模公司是根據(jù)行業(yè)不同,稅率就會(huì)不一樣,是嗎?
你好,小規(guī)模公司開專票和普票的稅率是一樣的。 小規(guī)模公司,絕大部分稅率是一樣的(3%)
現(xiàn)在是按3礒2,我們都是開的1個(gè)點(diǎn)。
按3減2,我們都是開的1個(gè)點(diǎn)的普票。可以嗎?
你好,都是開的1個(gè)點(diǎn),就是按1%的稅率?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。