你好,同學(xué) 相同分錄用紅字,以紅字發(fā)票為附件
購買方開具紅字信息表之后,當(dāng)月沒收到對方的紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
您好,請問下購買方將發(fā)票抵扣認(rèn)證了,然后購買方開具了紅字信息表,然后我方也開具了紅字發(fā)票,請問我方應(yīng)該留什么發(fā)票來做賬,留底呢?
老師您好,購買方開具紅字信息表后,收到了紅字發(fā)票,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄?以什么作為附件?
1.購買方已開具了紅字發(fā)票信息表給到了銷售方,購買方怎么做會(huì)計(jì)分錄? 2.購買方已收到了銷售方的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,購買方怎么做會(huì)計(jì)分錄?
購買方只是開具了紅字信息表給到了銷售方,還沒有收到銷售方的紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,購買方怎么做會(huì)計(jì)分錄
約當(dāng)產(chǎn)量比例法,一次性投入和陸續(xù)投入?yún)^(qū)別
老師個(gè)體戶C表是報(bào)什么的
這個(gè)月更正了2024年增值稅報(bào)表和企業(yè)所得稅報(bào)表,那去年憑證需要更正嗎?
電商導(dǎo)出聚水潭訂單后,另有一份刷單的訂單,怎么篩選出來聚水潭訂單里的刷單訂單?用函數(shù)嗎?
增值稅的表三從哪里帶過來的?
老師,我現(xiàn)在收到供應(yīng)商24年銷售折讓的紅字發(fā)票,對方說是24年的返利,我要怎么處理???
老師,請問:年報(bào)所得稅調(diào)增16萬,應(yīng)交所得稅4萬如何在本期做賬?謝謝!
老師,請問個(gè)體工商戶開票金額長期超過限額,被強(qiáng)制查賬征收后,增值稅這塊的交稅會(huì)有什么變化嗎? 以前是核定征收按1.2%減半征收的,現(xiàn)在是查賬征收,增值稅這塊會(huì)有變化嗎
只看財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么可以看出當(dāng)期的增值稅需要繳納多少?
老師,如果我提供咨詢服務(wù),有一個(gè)支付寶賬戶,客戶打款到支付寶賬戶,應(yīng)該怎么做分錄?
記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都入帳嗎?
你之前是抵扣過了嗎?記賬聯(lián)和抵扣聯(lián)都入帳
是的 之前有抵扣過
抵扣了,你要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 之前抵扣聯(lián)根據(jù)本月其他抵扣聯(lián)放在一起,記賬聯(lián)在憑證后面就可以了
分錄怎么做呢?
借:庫存商品等(紅字) 應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等(紅字)
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出需要坐分錄嗎?
應(yīng)交稅金--增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(紅字)就相當(dāng)于是轉(zhuǎn)出了,不需要再另外做分錄
好的 謝謝老師
好的,祝你工作順利