你好,只開了紅字發(fā)票信息表示不用做賬的
老師咨詢一下,購買方為了得到各種銷售返利,根據(jù)銷售方的要求購買方開具了紅字發(fā)票信息表(這時(shí)的購買方會(huì)計(jì)分錄怎么做),銷售方開具紅字發(fā)票并付款給購買方(這時(shí)候購買的會(huì)計(jì)分錄怎么做)
抵扣了的發(fā)票購買方開具紅字發(fā)票信息表 ,銷售方在哪里看到購買方開沒開紅字發(fā)票信息表
我方銷售方,購買方收到發(fā)票已抵扣,購買方申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,我方應(yīng)怎樣開票(開負(fù)數(shù)還是紅字),步驟是什么
我方銷售方,購買方收到發(fā)票已抵扣,購買方申請(qǐng)了紅字發(fā)票信息表,我方應(yīng)怎樣開票(開負(fù)數(shù)還是紅字),步驟是什么
購買方已抵扣發(fā)票,購買方開具紅字信息表給銷售方。銷售方根據(jù)紅字信息表給購買方開具負(fù)數(shù)發(fā)票。開具的發(fā)票后兩聯(lián)需要給到購買方嗎
工業(yè)新建設(shè)企業(yè),一般納稅人,未決算,暫時(shí)也沒有任何生產(chǎn)?,F(xiàn)在將采購國(guó)內(nèi)一種產(chǎn)品,直接賣給日本,稅務(wù)上怎么做?
企業(yè)24年9月做賬補(bǔ)繳21年稅款,有一筆稅收滯納金,計(jì)入以前年度損益了,當(dāng)年企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅年度匯算清繳后,這個(gè)滯納金的憑證要修改,在24年末將計(jì)入以前年度損益調(diào)整的滯納金改計(jì)為營(yíng)業(yè)外支出,補(bǔ)繳稅款的事不變不改,就改滯納金這個(gè)數(shù),所得稅匯算清繳需要更正申報(bào),具體要改哪里?
計(jì)提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
直播行業(yè),主營(yíng)業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺(tái)出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請(qǐng)問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個(gè)收入實(shí)際是4月份對(duì)分析不準(zhǔn)確,請(qǐng)接觸過直播的老師請(qǐng)教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個(gè)式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個(gè)平均單價(jià)咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺(tái)電腦,10臺(tái)空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺(tái)空調(diào),每臺(tái)電腦的價(jià)錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡(jiǎn)單調(diào)配成一種產(chǎn)品。