您好,您這個需要進行拆分?jǐn)?shù)據(jù),根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制計提確認(rèn)各期應(yīng)收賬款發(fā)生額和余額

老師,我們是物業(yè)公司,2020年11-12月收2021年的物業(yè)費63萬。記到預(yù)收賬款,以后分?jǐn)傊粮髟率杖搿=衲瓿闪⒘朔止?,與總公司共用一個賬戶,并且獨立核算。以前所有的收入都在總公司報稅交稅?,F(xiàn)在稅務(wù)要求都各自核算申報各自的。三個小區(qū)屬于分公司,已計算出63萬中有56萬是這三個小區(qū)收的費。還有代收水電費70萬。都是這三個小區(qū)的,現(xiàn)在職工已經(jīng)從總公司移到分公司申報了,以上這些物業(yè)費和水電費該怎么給分公司,具體要怎么做賬,怎么走流程?以上說的都是外賬。
老師好,我們是物業(yè)公司,我們平常收物業(yè)費都是這樣記的,如1號樓101室,交物業(yè)費2020.7.1-2022.6.30,5000元;1號樓102室,交物業(yè)費2018.3.1-2020.2.28,7000元。 現(xiàn)在我要統(tǒng)計2021年還有多少物業(yè)費未收?2020年還有多少物業(yè)費未收?2019年還有多少物業(yè)費未收? 如何統(tǒng)計這個數(shù)據(jù)啊?謝謝!
老師您好,我遇到的問題是這樣的,我們公司租的寫字樓從2019年至今一直給我們開增值稅專用發(fā)票,有100多萬吧,我們都已經(jīng)做進項抵扣了,我們做的會計分錄是這樣的 1、交房租 借:應(yīng)付賬款——物業(yè) 貸:銀行存款 2、取得發(fā)票 借:長期待攤費用——房租 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)付賬款——物業(yè) 3、每月攤銷 借:管理費用——房租 貸:長期待攤費用——房租 這個月因為要房租這方面申請政府補助,具體原因我也不清楚,總之就是物業(yè)把之前開的所有房租的專票都沖紅了(2019年至今的100多萬),全部重新開成普票了,那我的分錄要怎么做啊,求老師指導(dǎo)!跪謝,這問題已經(jīng)困擾我好幾天了,是真的不會了
請問老師,物管公司每個月物業(yè)費收據(jù)有上百張,每個收據(jù)物管時間也不同,有交一年,半年,幾個月,還有幾年一起的,現(xiàn)在我是一張張把金額時間錄到表格里面再分?jǐn)偟矫總€月多少錢,但是這樣很慢,是必須要這樣很細(xì)的每張分?jǐn)倖??還是可以不用這么細(xì),有其他分?jǐn)傓k法呢?
老師,我們是物業(yè)公司,小區(qū)里的公共收益(比如電梯廣告位收入)共計7萬多,現(xiàn)在要把公共收益發(fā)給業(yè)主,現(xiàn)在公司有倆個方案1.抵擋業(yè)主的物業(yè)費,每戶抵擋300元,比如業(yè)主2025年應(yīng)交物業(yè)費1500元,現(xiàn)在抵擋了300元,實際收業(yè)主1200元。2.直接發(fā)現(xiàn)金300元給業(yè)主。這倆種方案我該怎么做賬?稅務(wù)上要注意哪些問題?
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費稅
同一法人的企業(yè)互相進行交易往來時,是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進某機器配有A和B兩種配件,配件不一樣價格不一樣,配有配件A的機器價格是5萬元,配有配件B的機器價格是5.3萬元。由于配有配件A的機器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機器,因為機器是一樣的,對方只需要支付3000元差價給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計實操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實操課程時,老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個問題的時候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個人獨資企業(yè)是不是就是個體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費用和累計折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費,但是沒有發(fā)票,如何入賬?
農(nóng)業(yè)公司 之前會計已經(jīng)把苗木直接進入成本,從19年起。我接后又做了高企申請,現(xiàn)在老板想體現(xiàn)生物資產(chǎn)。我還能調(diào)整嗎?怎么調(diào)整,是調(diào)表不調(diào)賬還是?
老師你好,問題:公司為一般納稅人,汽車4s店,在修車業(yè)務(wù)時,送給客戶小掛飾和抱枕等物件,在購買時取得增值稅專用發(fā)票,在開具發(fā)票時,項目中只填寫了修理費并未體現(xiàn)贈送的物品,對這類業(yè)務(wù),在稅務(wù)上和賬務(wù)上怎么處理(視同銷售,還是作為招待費或廣宣費更合適),有什么建議。謝謝老師
老師,我就是這個未收的金額不知道如何快速又準(zhǔn)確的算出來?
您好,結(jié)合您的要求,是用表格處理,
老師,我們每個月收錢是有表格分?jǐn)偟矫總€月的,也是有收的流水明細(xì)的。但是沒收的錢是不知道的。
您好,那您根據(jù)這些數(shù)據(jù)是可以計入期末應(yīng)收賬款的
老師,我這個未收的是沒有數(shù)據(jù)的,不知道多少錢。您的意思是我應(yīng)該有這樣一個表,對嗎?
您好,您有各期應(yīng)收賬款和收回的應(yīng)收賬款,就能夠得出期末應(yīng)收賬款余額
老師,就是沒有這個應(yīng)收各年份的數(shù)據(jù),從哪兒來?
您好,這個是根據(jù)您物業(yè)與業(yè)主簽訂的合同計算的
老師,沒有合同的
有單價*面積
您好,一樣,也是可以計算的
老師,就是算出合計數(shù)啊
您好,是的,您的理解非常正確,算應(yīng)收賬款借方發(fā)生額
老師,我是說算不出來合計數(shù)
您好,有人可以幫您計算
老師,誰會幫我算呢? 我是要每棟樓每一戶單獨再做一張表嗎?謝謝!
您好,找專業(yè)人員給您計算,您可以發(fā)下數(shù)據(jù)源
老師,我想自己算,因為不定時的需要這個數(shù)據(jù)
想問問有沒有比較好的統(tǒng)計數(shù)據(jù)的格式
您好,您先發(fā)下您的表格看下