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老師,公司從小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)為一般納稅人,要沖銷之前1%稅率的普通發(fā)票,增值稅申報(bào)的時(shí)候是填簡(jiǎn)易計(jì)稅還是一般計(jì)稅?

2022-02-18 16:26
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-18 16:28

你好,按照一般計(jì)稅申報(bào)。

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你好,按照一般計(jì)稅申報(bào)。
2022-02-18
你好 這個(gè)要和你稅局確認(rèn)一下再填寫?
2021-12-08
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)填寫3%,減免稅明細(xì)表填寫負(fù)數(shù)減免的2%
2021-01-12
你好1 目前 看到反饋不一樣,需要您問(wèn)下您稅局口徑,是改之前小規(guī)模期間申報(bào)表,之前交過(guò)稅沒(méi) ,之前學(xué)員問(wèn)稅局反饋回復(fù)說(shuō)之前沒(méi)有交稅這個(gè)開紅字不需要填寫申報(bào)了,,還是直接可以一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅3% 下面去負(fù)數(shù)申報(bào) 減免表減征額按2% 負(fù)數(shù)去填寫,
2021-05-13
同學(xué),你好 不用特別操作,已開票軟件里面的金額為準(zhǔn)
2022-05-18
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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