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沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件,用的表格做的賬,2022年第一張憑證需要怎么記分錄,結(jié)轉(zhuǎn)還是余額,具體分錄怎么做

2022-02-18 14:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-18 14:30

你好,不用結(jié)轉(zhuǎn)的第一張憑證就是你單位的第一個(gè)業(yè)務(wù)。

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快賬用戶8478 追問(wèn) 2022-02-18 14:35

老師不是這樣的,您方便加下嗎,我把表格發(fā)給你,你就知道了,我知道也許不允許加,但是我不想把資料發(fā)到網(wǎng)上

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快賬用戶8478 追問(wèn) 2022-02-18 14:36

之前報(bào)名的時(shí)候有群,群里直接解決了,現(xiàn)在要把資料發(fā)到網(wǎng)上感覺(jué)很不安全

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齊紅老師 解答 2022-02-18 14:37

好在這里可以發(fā)你的資料的,如果你想公開(kāi),到時(shí)候可以給你刪除, 學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流的。

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快賬用戶8478 追問(wèn) 2022-02-18 14:39

去年年底資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因造成的,我檢查了一年的分錄沒(méi)有問(wèn)題,借貸是平衡的,還有什么原因能造成這種情況

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齊紅老師 解答 2022-02-18 14:40

看一下科目余額表是平的嗎?科目余額表里面看一下制造費(fèi)用或者是工程施工,這些有余額嗎。

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快賬用戶8478 追問(wèn) 2022-02-18 14:43

余額表是平衡的,

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齊紅老師 解答 2022-02-18 14:46

你們單位主營(yíng)是什么行業(yè)的?

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快賬用戶8478 追問(wèn) 2022-02-18 15:00

加工,現(xiàn)在沒(méi)有使用那么多科目,只是初期使用了基本科目,工資,財(cái)務(wù),管理,銷售,實(shí)收資本

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齊紅老師 解答 2022-02-18 15:02

看下?lián)p益類的科目都結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如你的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用。

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快賬用戶8478 追問(wèn) 2022-02-18 15:04

好像就是沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn),謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-18 15:05

你結(jié)轉(zhuǎn)了之后試一下,不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶8478 追問(wèn) 2022-02-18 16:32

老師,應(yīng)付工資月末會(huì)計(jì)分錄具體怎么做,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果需要會(huì)計(jì)分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2022-02-18 16:34

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-02-18 16:34

管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。

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快賬用戶8478 追問(wèn) 2022-02-18 16:40

老師您說(shuō)的太專業(yè)了我們不涉及社保這塊,是這樣12月末,應(yīng)付工資10元,沒(méi)有付給對(duì)方,月末和年末得會(huì)計(jì)分錄是?月末借什么貸什么,年末借什么貸什么

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齊紅老師 解答 2022-02-18 16:42

你好。借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資10

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齊紅老師 解答 2022-02-18 16:42

這個(gè)是12月份做的分錄。

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齊紅老師 解答 2022-02-18 16:42

一月份借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行。

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快賬用戶8478 追問(wèn) 2022-02-18 16:43

老師月末結(jié)轉(zhuǎn)和年末結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄,

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齊紅老師 解答 2022-02-18 16:45

月末、12月份借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用。 借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)。

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齊紅老師 解答 2022-02-18 16:45

最后一個(gè)是年結(jié)的分錄。

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你好,不用結(jié)轉(zhuǎn)的第一張憑證就是你單位的第一個(gè)業(yè)務(wù)。
2022-02-18
沒(méi)有業(yè)務(wù)就不需要做賬。
2022-02-18
你好,做到今年調(diào)整,今年的你如果是少做了,補(bǔ)上一個(gè)思路就可以了。
2021-05-19
其他的沒(méi)有必須結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅的做不做都可以 待認(rèn)證不結(jié)轉(zhuǎn) 認(rèn)證之后轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-01-15
學(xué)員你好,還需要計(jì)提盈余公積,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目余額不需要結(jié)轉(zhuǎn)的 借:利潤(rùn)分配 貸:盈余公積
2023-01-15
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