你好,不用結(jié)轉(zhuǎn)的第一張憑證就是你單位的第一個(gè)業(yè)務(wù)。
老師,財(cái)務(wù)軟件上是一個(gè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)在同一張憑證上,這個(gè)怎么做呢?之前的都沒(méi)做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒(méi)做的分錄現(xiàn)在做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄的話,時(shí)間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
老師好,用友財(cái)務(wù)軟件里審核完當(dāng)月憑證也做了記賬處理,到月末轉(zhuǎn)賬的時(shí)候未勾選未記賬憑證,就做了轉(zhuǎn)賬,然后未保存結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的那張憑證就退出了,現(xiàn)在再去結(jié)轉(zhuǎn)就顯示“所選科目余額為零,沒(méi)有生成轉(zhuǎn)賬憑證”,這樣該怎么處理呢?
沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件,用的表格做的賬,2022年第一張憑證需要怎么記分錄,結(jié)轉(zhuǎn)還是余額,具體分錄怎么做
沒(méi)有財(cái)務(wù)軟件,用的表格做的賬,2022年第一張憑證需要怎么記分錄,結(jié)轉(zhuǎn)還是余額,具體分錄怎么做
從2022年12月開(kāi)始立賬,這個(gè)原材料盤(pán)庫(kù)小件數(shù),和庫(kù)存成品數(shù)要入財(cái)務(wù)軟件里用哪兩個(gè)科目,這個(gè)財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有進(jìn)銷存,這個(gè)用分錄入盤(pán)庫(kù)的期初余額怎么去做
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫(xiě)自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷商開(kāi)公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎
老師不是這樣的,您方便加下嗎,我把表格發(fā)給你,你就知道了,我知道也許不允許加,但是我不想把資料發(fā)到網(wǎng)上
之前報(bào)名的時(shí)候有群,群里直接解決了,現(xiàn)在要把資料發(fā)到網(wǎng)上感覺(jué)很不安全
好在這里可以發(fā)你的資料的,如果你想公開(kāi),到時(shí)候可以給你刪除, 學(xué)堂不允許我們私下跟你們交流的。
去年年底資產(chǎn)負(fù)債表不平,是什么原因造成的,我檢查了一年的分錄沒(méi)有問(wèn)題,借貸是平衡的,還有什么原因能造成這種情況
看一下科目余額表是平的嗎?科目余額表里面看一下制造費(fèi)用或者是工程施工,這些有余額嗎。
余額表是平衡的,
你們單位主營(yíng)是什么行業(yè)的?
加工,現(xiàn)在沒(méi)有使用那么多科目,只是初期使用了基本科目,工資,財(cái)務(wù),管理,銷售,實(shí)收資本
看下?lián)p益類的科目都結(jié)轉(zhuǎn)嗎?比如你的管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用。
好像就是沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn),謝謝老師
你結(jié)轉(zhuǎn)了之后試一下,不用客氣,工作愉快。
老師,應(yīng)付工資月末會(huì)計(jì)分錄具體怎么做,年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,如果需要會(huì)計(jì)分錄怎么做
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
老師您說(shuō)的太專業(yè)了我們不涉及社保這塊,是這樣12月末,應(yīng)付工資10元,沒(méi)有付給對(duì)方,月末和年末得會(huì)計(jì)分錄是?月末借什么貸什么,年末借什么貸什么
你好。借管理費(fèi)用工資貸,應(yīng)付職工薪酬工資10
這個(gè)是12月份做的分錄。
一月份借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行。
老師月末結(jié)轉(zhuǎn)和年末結(jié)轉(zhuǎn)的具體分錄,
月末、12月份借本年利潤(rùn)貸管理費(fèi)用。 借本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)。
最后一個(gè)是年結(jié)的分錄。