你好 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬**工資103119.69? **社保3990.48 其他應付款?212.53 員工罰款不計提
某員工應發(fā)工資5000元 其中含個人繳納社保400.8元 (發(fā)放工資已經扣除)罰款200元 實際發(fā)放工資4400元 會計分錄怎么寫 (分錄不計提上月也沒有計提 直接支付工資)兩種方式分錄怎么寫
工資表上應發(fā)工資是46440元,扣款1112.27元,扣社保是3455.52元,實發(fā)工資是33354.16元,現(xiàn)金發(fā)8456.12元,個稅61.93元,這樣應該怎么做分錄
老師:計提8月份工資共計73629元,8月份工資9月份才發(fā)。但是有一個提前8月份預支工資的,他的工資是4200一月,扣掉社保,實發(fā)3659.4元,這個會計分錄要怎么做呢?
工資表中應發(fā)是6000元,代扣的個稅是10元,社保醫(yī)保是300元,實際發(fā)放是5690元,那這個完整的計提和發(fā)放工資應該怎么做分錄
老師,1月份應發(fā)工資是103119.69元,社保是3990.48元,個稅是212.53元,員工罰款是500元,計提工資的分錄怎么做
老師你好,第一張是我們國外簽訂的合同,有很多型號。第二張是集裝箱的數(shù)據(jù)。第三張是報關單,報關單型號只寫了一寫了一個,麻煩老師看看有沒有問題呢
老師您好,科目明細,面條饅頭分類到哪個明細科目啊
對方只提供了公司名和稅號能開數(shù)電專票給對方嗎?
應收款的貸方余額和應付款的借方余額需要備注賬齡嗎
辦公室裝修??傤~20萬。需要提供什么資料報賬哦
比方說,停賬幾個月了。現(xiàn)在客戶說想恢復正常。那么停的那幾個月是不收費嗎[捂臉]直接跳到8月開始收?一般怎么計費
老師請問收到:*經營租賃*營銷基金需要交印花稅嗎。
老師,個稅的稅務籌劃方法有哪些喲?
這道題,繼續(xù)使用舊設備投資期的現(xiàn)金流量,為什么不考慮折舊抵稅?
去年取得的專票已入賬,因為項目提前接算了,所以產生了多余成本,可以退回去嗎?
老師,這個分錄不平吧,借:管理費用~工資103119.6 貸:應付職工薪酬~工資103119.6
不會阿,我算了一下是平的阿
老師,總共工資就103119.69元,你貸方那么多,肯定不平啊
你管理費用要算一下阿,103119.69?%2B3990.48%2B212.53
老師,總共工資就103119.6
你前面沒說,那么分錄是 你好 借:管理費用等103119.69 貸:應付職工薪酬**工資103119.69-3990.48-212.53? **社保3990.48 其他應付款?212.53