你好同學(xué), 1.審查相關(guān)文件和領(lǐng)取登記表 企業(yè)取得有關(guān)部門批準(zhǔn)的出口產(chǎn)品經(jīng)營文件和工商部門頒發(fā)的工商登記證后,應(yīng)當(dāng)在三十日內(nèi)辦理出口企業(yè)退稅登記手續(xù)。 2.申報(bào)和受理退稅登記 企業(yè)收到出口企業(yè)退稅登記表后,應(yīng)當(dāng)按照登記表和法律法規(guī)的要求填寫登記表,并在加蓋企業(yè)公章和有關(guān)人員的印章后,連同公司出口產(chǎn)品經(jīng)營權(quán)批準(zhǔn)文件,向當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)提交工商登記文件和其他資料。 3.填寫并簽發(fā)出口退稅登記證 稅務(wù)機(jī)關(guān)接到企業(yè)的正式申請后,經(jīng)審查確定后,按照規(guī)定的程序批準(zhǔn),然后發(fā)給企業(yè)“出口退稅登記”資格。 4.更改或注銷出口退稅登記 企業(yè)經(jīng)營情況發(fā)生變化或者退稅政策發(fā)生變化的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)實(shí)際需要辦理退稅登記。 祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予積極的評價(jià)更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
我最近到了一家新的單位,是做跨境電商的零售出口。 因?yàn)槟壳按蟛糠肿叩乃劫~沒有進(jìn)公賬,未來公司還是想健康發(fā)展,但是不知道如何才能正規(guī)化入賬。 首先,我們的采購幾乎全是從淘寶阿里巴巴采購,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不知道,采購商品不知道如何入賬。另外一方面我們?nèi)渴窃趪庵W(wǎng)站上銷售,終端用戶基本都是國外個(gè)人也不需要開銷項(xiàng)票。物流走的國際物流公司,包清關(guān),但是沒有單個(gè)的報(bào)關(guān)單, 這樣銷售也沒辦法確認(rèn)收入。 就是這么一個(gè)情況,我們是小規(guī)模納稅人
跨境電商,阿里巴巴網(wǎng)站賣美妝用品,寵物用品,怎么辦理退稅,退的是增值稅嗎
脫稅額為13000元。11日,開戶銀行轉(zhuǎn)來佳美公司托收貨款結(jié)算單證,以及代墊運(yùn)費(fèi)增值晚專用發(fā)票,列明運(yùn)費(fèi)1000元、增值稅稅額90元。經(jīng)審核無誤,子以承付。有204(3)9日,上月28日向星火微波爐廠購進(jìn)微波爐300臺,每臺200元,商品已驗(yàn)收人吃務(wù)臺車,貨款已支付?,F(xiàn)收到供應(yīng)商開米的更正發(fā)票,每臺單價(jià)應(yīng)為210元,需補(bǔ)貨款3000元、司開見治值稅稅額390元。4)10日,5日從四??照{(diào)廠購進(jìn)空調(diào)50臺,每臺價(jià)格為2000元,商品已人庫,貨款聯(lián)酸怎交付。今復(fù)給飲現(xiàn)好了白三m質(zhì)振不街含聚地,臺會聯(lián)系后阿怎作址統(tǒng)處理。12日,收的四??照{(diào)廠開具的紅字增值稅專用發(fā)票及退回的貨款。(5)12日,收到8日從深圳佳美公司購進(jìn)的電視機(jī)98臺,商品驗(yàn)收時(shí)短少2臺,經(jīng)在是運(yùn)輸單位責(zé)任造成的,索賠款尚本收到。(6)12日,向中遠(yuǎn)商場銷售空調(diào)30臺,單價(jià)為2500元;冰箱40臺,單價(jià)為2400元;列明為電視機(jī)50臺,單價(jià)為1200元;微波爐20臺,單價(jià)為250元。貨款總計(jì)236000元,增值稅為30稅額為30680元(3)9日,上月28日向星火微波爐廠購進(jìn)微波爐300臺,每合200元,陶品巴驗(yàn)收^貨款已支付?,F(xiàn)收到供應(yīng)商開來的更正發(fā)票,每臺單價(jià)應(yīng)為210元,需補(bǔ)貨款3000元、直稅稅額390元。(4)10日,5日從四??照{(diào)廠購進(jìn)空調(diào)50臺,每臺價(jià)格為2000元,商品已人庫,貨款支付。今復(fù)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)其中5臺空調(diào)質(zhì)量不符合要求,經(jīng)聯(lián)系后同意作退貨處理。12日,收到??照{(diào)廠開具的紅宇增值稅專用發(fā)票及退回的貨款。(5)12日,收到8日從深圳佳美公司購進(jìn)的電視機(jī)98臺,商品驗(yàn)收時(shí)短少2臺,經(jīng)查運(yùn)輸單位責(zé)任造成的,素賠款尚未收到。(6)12日,向中遠(yuǎn)商場銷售空調(diào)30臺,單價(jià)為2500元;冰箱40臺,單價(jià)為2400元;視機(jī)50臺,單價(jià)為1200元;微波爐20合,單價(jià)為250元。貨款總計(jì)236000元,增值稅額為30680元,代墊運(yùn)輸費(fèi)1880元,貨款尚未收到(⑦12日,從華美公司購進(jìn)冰箱100臺,每臺單價(jià)為2000元,貨款為200000元,增稅稅額為26000元,運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)2000元、增值稅稅額180元。戶銀行轉(zhuǎn)來華美公司的托收憑證,經(jīng)審核無誤,予以承付,商品尚未收到。(8)15日,向華新商場銷售空調(diào)40臺,單價(jià)2500元;冰箱50臺,單價(jià)2400元;電機(jī)60臺,單價(jià)1200元。貨款總計(jì)292000元,增值稅稅額為37960元,代墊運(yùn)輸費(fèi)360元,貨款收到并存人銀行。(9)16日,12日從華美公司購買的冰箱運(yùn)到,經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)其中10臺質(zhì)量不符合要求,以拒收,其余90臺驗(yàn)收人庫。將拒收10臺冰箱的貨款、增值稅稅額轉(zhuǎn)人“應(yīng)收賬款”賬’,拒收商品記人“代管商品物資”備查簿。(10)18日,12日向中遠(yuǎn)商場銷售的電視機(jī)中有5臺存在質(zhì)量問題,中遠(yuǎn)商場要求退臺,經(jīng)協(xié)商同意退貨,己收到“開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單”,并已開出紅字增值稅專月發(fā)票,其余貨款己收到。(11)20日,向德盛商場銷售空調(diào)60臺,單價(jià)為2500元;冰箱50臺,單價(jià)為2400元;微波爐40臺,單價(jià)為250元。貨款,總計(jì)280000元,增值稅稅額為36400元,用轉(zhuǎn)賬支票代墊運(yùn)輸費(fèi)1400元,給子的信用條件為“2/10,1/20,n/30”
在電子稅務(wù)局做出口退稅在線申報(bào),我第1次申報(bào)的時(shí)候,質(zhì)檢的時(shí)候發(fā)現(xiàn)成本票的品名錯(cuò)了,所以將成本票退回給供應(yīng)商,讓供應(yīng)商重開成本票,第1次認(rèn)證的成本票已經(jīng)在電子稅務(wù)局出口退稅在線申報(bào)這里做了回退。然后當(dāng)供應(yīng)商開回來正確的成本票的時(shí)候,進(jìn)行發(fā)票勾選用途確定,但是在電子稅務(wù)局的出口退稅在線申報(bào)那里,增值稅專用發(fā)票管理那里一直顯示的是第1次勾選的發(fā)票,而不是第2次勾選的發(fā)票,這時(shí)候應(yīng)該怎么辦呢?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎