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11月份開錯稅率3%,全額交稅,12月做廢3%重開9%的,稅額全部抵扣不必交稅,這樣的話11月全部交的3%稅額就需要退回,,但是我沒退報稅正常報了,請問報1月稅的時候怎么退稅。1月需要交稅,怎么填申報表才能抵扣掉多交的稅。謝謝!

2022-02-17 12:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-17 12:41

你好 ;? ? 多繳納的 電子稅務(wù)局去申請退稅或者是? ? ?自動抵減多繳納的。 多繳納的會在預(yù)繳欄次去抵減的??

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快賬用戶7253 追問 2022-02-17 12:44

預(yù)交的需要自己填,

預(yù)交的需要自己填,
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齊紅老師 解答 2022-02-17 12:45

你好;? 預(yù)繳的 你們根據(jù)你們實際預(yù)繳的金額去弄; 這個一般是自動的? ?

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快賬用戶7253 追問 2022-02-17 12:46

提示預(yù)交不能大于0怎么回事啊,謝謝

提示預(yù)交不能大于0怎么回事啊,謝謝
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齊紅老師 解答 2022-02-17 12:47

?你好 ;? 你們之前做了紅沖分錄沒有 ; 和紅沖發(fā)票沒有; 紅沖了 你注意看下 你當期的增值稅是與你預(yù)繳的 是否抵減了? ?

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快賬用戶7253 追問 2022-02-17 12:48

但是我這次沒有抵減,應(yīng)該實交1135.11。但是最后本期應(yīng)交還是2300,怎么辦?

但是我這次沒有抵減,應(yīng)該實交1135.11。但是最后本期應(yīng)交還是2300,怎么辦?
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齊紅老師 解答 2022-02-17 12:49

?你好 ;? ? 沒有抵減 ; 那說明你預(yù)繳 稅費不對 ;? 你去看看之前實繳的數(shù)據(jù)沒有代入? 表格的;找稅務(wù)局給你處理下才行的??

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快賬用戶7253 追問 2022-02-17 12:49

紅沖了,紅沖那個月繳稅額是0,

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齊紅老師 解答 2022-02-17 12:50

?你好 ;? 紅沖了如果你當期么有稅費產(chǎn)生 ;那么就是0? 哦;? ? 而且你預(yù)繳欄次應(yīng)該是負數(shù)? 代表你多繳納了稅費? ?

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快賬用戶7253 追問 2022-02-17 12:50

麻煩看一下吧,謝謝

麻煩看一下吧,謝謝
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齊紅老師 解答 2022-02-17 12:52

你好;??這個是不是就是你紅沖后 多繳納的稅費 ; 你 看下金額。 這個就是代表多繳納了? ?

你好;??這個是不是就是你紅沖后 多繳納的稅費 ; 你 看下金額。 這個就是代表多繳納了? ?
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快賬用戶7253 追問 2022-02-17 12:56

是的,這是上月紅沖的,上月交稅金額是0.多交的需要在上月抵減還是在這月抵減,抵減的話退稅金額填在哪一欄,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-17 12:58

?你好;? ? ? ?多繳納的 在現(xiàn)在這個月抵減。 你申報表里面應(yīng)交2300 。? 你 抵減了 這個 金額后? ?? 你應(yīng)交1135.11? 是對的呀 ;? ?申報表體現(xiàn)了抵減了哦??

?你好;? ? ? ?多繳納的 在現(xiàn)在這個月抵減。 你申報表里面應(yīng)交2300 。? 你 抵減了 這個 金額后? ?? 你應(yīng)交1135.11? 是對的呀 ;? ?申報表體現(xiàn)了抵減了哦??
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快賬用戶7253 追問 2022-02-17 13:01

但是是黃色的,保存不了,顯示28欄數(shù)據(jù)不能大于0

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齊紅老師 解答 2022-02-17 13:01

?你好;? ?這個找稅務(wù)局給你處理下 ;? ? 正常應(yīng)該可以寫的? ?

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快賬用戶7253 追問 2022-02-17 13:02

好吧,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-17 13:03

? ?這個應(yīng)該是系統(tǒng)原因 ; 找稅務(wù)局給你看看? ?

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你好 ;? ? 多繳納的 電子稅務(wù)局去申請退稅或者是? ? ?自動抵減多繳納的。 多繳納的會在預(yù)繳欄次去抵減的??
2022-02-17
同學:您好,3%的稅款,要退。1月產(chǎn)生的直接繳納,不能直接抵扣。 首先把錯開的發(fā)票,開具負數(shù)發(fā)票。在開負數(shù)發(fā)票的征期當月,銷項表,就會帶出負數(shù)發(fā)票信息。
2022-02-17
同學你好,附加稅的余額會計分錄: 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)交稅費-附加稅
2021-01-08
同學你好,建議根據(jù)實際繳稅的去調(diào)整數(shù)據(jù),你掛賬一筆交稅費的分錄,
2022-01-16
嗯,你是一般納稅人的話,那你一月份的開了發(fā)票,正常報稅,經(jīng)常繳納稅款,如果有進項的話,你多認證部分進項,盡量保證一月份不要在繳納稅款了
2022-02-21
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