你好 ;? ? 利潤大? ?你就按實際來處理。 你費用有 產(chǎn)生沒有合理發(fā)票 就先暫估入賬? ; 按照暫估的? 數(shù)據(jù)來寫 ; 不看發(fā)票? ? ?
老師,上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應(yīng)交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤那一欄應(yīng)該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實際數(shù)字?調(diào)整的這個企業(yè)所得稅的費用,我當(dāng)時在季報申報報表的時候填進(jìn)了利潤表的所得稅費用那一欄了的
老師請問一下我的資產(chǎn)負(fù)債表中分配利潤那里。和我的科目余額表。未分配利潤余額。數(shù)是一樣的。假設(shè)都是100元。但是我的利潤表。本年累計凈利潤的數(shù)不等于100元。比100元要少。跟減去所得稅費用有關(guān)系嗎?因為我12月份做了好多費用。12月份當(dāng)月的凈利潤是負(fù)的。5000吧,假如說。但是12月份本年累計的利潤表數(shù)是正的,可是這個數(shù)又跟我資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表上的數(shù)不一樣。不知道哪兒記錯了呀。會不會跟所得稅有關(guān)系?因為我上半年支付了4000塊錢收入的所得稅。但是累計12個月后,我的凈利潤少了很多。會不會是因為我實際交的所得稅費用比。我應(yīng)該交的要少了很多,所以這個數(shù)對不上呢
請問一下:年底的時候由于利潤有點大,所以就多提了一些費用,這樣下來凈利潤也小了!但是匯算清繳的時候多提的費用還得調(diào)一些回來,實際凈利潤會多,那我這個最終的凈利潤按那個數(shù)據(jù)算呢
老師,這個問題問了好幾個人,都是不同的答案,都懵了! 年底的時候由于利潤有點大,所以就多提了一些費用,這樣下來凈利潤也小了!但是匯算清繳的時候多提的費用還得調(diào)一些回來,實際凈利潤會多,那我那我填高企季報跟年報這個最終的凈利潤按那個數(shù)據(jù)填呢
老師,這個問題問了好幾個人,都是不同的答案,都懵了! 年底的時候由于利潤有點大,所以就多提了一些費用,這樣下來凈利潤也小了!但是匯算清繳的時候多提的費用還得調(diào)一些回來,實際凈利潤會多,那我那我填高企季報跟年報這個最終的凈利潤按那個數(shù)據(jù)填呢
個人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個稅
老師,我一看到合同變更、合并的題目都頭蒙,有沒有什么簡單一點方法判斷呢?請老師指教
我是小白 函數(shù)教的是什么,那節(jié)課講
老師 公司二季度的財務(wù)報表申報錯了。能改嗎?
老師你好,請教一個問題,就是我們購進(jìn)的商品是經(jīng)過深加工的熟咸蛋供應(yīng)商給我們開的那個發(fā)票是13個點的,然后呢我們申報這個海關(guān)H S編碼也是熟咸蛋類,但它的退稅率只有9個點的,那會造成這個差異,這個差異會不會有問題呢?我們第一票退稅的時候稅局會不會有疑問呢?我們是外貿(mào)出口企業(yè)來的。我打12366咨詢的時候他們就是說現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)基本是征稅多少退稅多少,基本不會存在差異,說要么供應(yīng)商開錯票,要么我們出口報關(guān)選錯編碼。但又問了幾個朋友,他們有的說這種情況正常?,F(xiàn)在處于糾結(jié)中,不知道實際有沒有這種情況?如果改報關(guān)單好不好改?改報關(guān)單又應(yīng)該選哪個編碼呢?
老師,一般納稅人,年底的的進(jìn)項留底稅,跨年還能接著進(jìn)項抵扣呢吧?
出納的課不全,能給個全的嗎
麻煩問一下老師有沒有應(yīng)收賬款的表格
個人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個稅
我們的勞動關(guān)系在總公司,給全資子公司辦了事情,可以在子公司進(jìn)行報銷嗎?報銷人是我們