多做了多少,調增多少就可以的,按調整之后的做實際利潤。
老師我想問一下:因為今年繳納的去年的企業(yè)所得稅我沒有計提,5月份進行匯算清繳的時候我直接借:未分配利潤 貸:應交稅費-企業(yè)所得稅,所以現(xiàn)在想做完了,我的利潤表本年凈利潤比資產負債表的未分配利潤剛好多了匯算清繳企業(yè)所得稅的金額,請問我這個勾稽關系是不是對的呢?
老師,您好!請問一下第一季度是計提了5200的企業(yè)所得稅,也已經交了,但是到第四季度時候沒有本年利潤沒有盈利那么多了,是不是不用調整已經計提的企業(yè)所得稅,等年度匯算清繳的時候,再用以前年度損益調整來調呢?
請問一下:年底的時候由于利潤有點大,所以就多提了一些費用,這樣下來凈利潤也小了!但是匯算清繳的時候多提的費用還得調一些回來,實際凈利潤會多,那我這個最終的凈利潤按那個數據算呢
老師,這個問題問了好幾個人,都是不同的答案,都懵了! 年底的時候由于利潤有點大,所以就多提了一些費用,這樣下來凈利潤也小了!但是匯算清繳的時候多提的費用還得調一些回來,實際凈利潤會多,那我那我填高企季報跟年報這個最終的凈利潤按那個數據填呢
老師,這個問題問了好幾個人,都是不同的答案,都懵了! 年底的時候由于利潤有點大,所以就多提了一些費用,這樣下來凈利潤也小了!但是匯算清繳的時候多提的費用還得調一些回來,實際凈利潤會多,那我那我填高企季報跟年報這個最終的凈利潤按那個數據填呢
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。