你好 ; 你季報(bào)按照你們季度利潤(rùn)表來(lái)寫(xiě) ; 年報(bào)是根據(jù)你們季報(bào)申報(bào)表的 數(shù)據(jù)合計(jì)來(lái)報(bào)的;? ? 你這樣實(shí)際沒(méi)有發(fā)票或者合理的成本費(fèi)用都會(huì)影響利潤(rùn)的。 你虛做 費(fèi)用也不合理的??
公司銷(xiāo)售產(chǎn)品退貨,但還沒(méi)收錢(qián),需要做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
個(gè)人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個(gè)稅
老師,我一看到合同變更、合并的題目都頭蒙,有沒(méi)有什么簡(jiǎn)單一點(diǎn)方法判斷呢?請(qǐng)老師指教
我是小白 函數(shù)教的是什么,那節(jié)課講
老師 公司二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)了。能改嗎?
老師你好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是我們購(gòu)進(jìn)的商品是經(jīng)過(guò)深加工的熟咸蛋供應(yīng)商給我們開(kāi)的那個(gè)發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的,然后呢我們申報(bào)這個(gè)海關(guān)H S編碼也是熟咸蛋類(lèi),但它的退稅率只有9個(gè)點(diǎn)的,那會(huì)造成這個(gè)差異,這個(gè)差異會(huì)不會(huì)有問(wèn)題呢?我們第一票退稅的時(shí)候稅局會(huì)不會(huì)有疑問(wèn)呢?我們是外貿(mào)出口企業(yè)來(lái)的。我打12366咨詢(xún)的時(shí)候他們就是說(shuō)現(xiàn)在外貿(mào)企業(yè)基本是征稅多少退稅多少,基本不會(huì)存在差異,說(shuō)要么供應(yīng)商開(kāi)錯(cuò)票,要么我們出口報(bào)關(guān)選錯(cuò)編碼。但又問(wèn)了幾個(gè)朋友,他們有的說(shuō)這種情況正常?,F(xiàn)在處于糾結(jié)中,不知道實(shí)際有沒(méi)有這種情況?如果改報(bào)關(guān)單好不好改?改報(bào)關(guān)單又應(yīng)該選哪個(gè)編碼呢?
老師,一般納稅人,年底的的進(jìn)項(xiàng)留底稅,跨年還能接著進(jìn)項(xiàng)抵扣呢吧?
出納的課不全,能給個(gè)全的嗎
麻煩問(wèn)一下老師有沒(méi)有應(yīng)收賬款的表格
個(gè)人勞務(wù)收入4000, 需要交多少個(gè)稅
這些預(yù)提的費(fèi)用有部分是有票的,只是在22年的1.2月份才開(kāi),有的沒(méi)票,匯算清繳的時(shí)候都是要調(diào)整過(guò)來(lái)的,所以多提的費(fèi)用影響了凈利潤(rùn),我現(xiàn)在高企年報(bào)是按之前預(yù)提之后的凈利潤(rùn)報(bào)還是把按沖掉多提的費(fèi)用,增加的凈利潤(rùn)報(bào)呢
你好1.? 預(yù)提費(fèi)用是真實(shí)的? ?有發(fā)票是可以的? ;? ? ?那你就暫估就行了。? ? ?到時(shí)匯算之前取得合理發(fā)票都可以稅前扣除? ?
如果說(shuō)我12月提了20萬(wàn)的費(fèi)用,年底的凈利潤(rùn)是5萬(wàn),匯算時(shí)有10萬(wàn)的預(yù)提沒(méi)票,那實(shí)際凈利潤(rùn)要多出幾萬(wàn)來(lái),最后我填高企報(bào)表的時(shí)候是按哪個(gè)數(shù)據(jù)填呢
?你好 ;? ?按照你真實(shí)的寫(xiě); 你預(yù)提的費(fèi)用是真實(shí)的; 就按照你真實(shí)的數(shù)據(jù)? 20萬(wàn)費(fèi)用來(lái)寫(xiě)? ?