同學(xué):你好。發(fā)票不用給對(duì)方。沖紅,原分錄沖紅。負(fù)數(shù)發(fā)票及沖紅的發(fā)票附在后面。
你好 我是銷售方 1月份開具一份發(fā)票給對(duì)方 對(duì)方認(rèn)證后發(fā)現(xiàn)有誤 開具了紅字信息表給我 然后我開了銷項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票 請(qǐng)問下 這個(gè)發(fā)票是要和信息表一起給購買方嗎? 還有1月份那張發(fā)票
1月份開具了一張發(fā)票未寄給購買方,2月份做紅字沖銷了,這兩份發(fā)票需要郵寄給購買方嗎? 那怎樣才是規(guī)范的做法呢?
老師我方是購買方,8月份進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣,銷售方在9月份發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了,現(xiàn)在需要從新開,在9月份取得銷售方紅字發(fā)票了,8月份開錯(cuò)的發(fā)票2.3聯(lián)我已經(jīng)做完憑證了,還需要寄給銷售方嗎
我們是銷售方,10月開的藍(lán)字專票,11月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,10月的藍(lán)字發(fā)票也未郵寄給對(duì)方,同時(shí)對(duì)方也未認(rèn)證,那我們11月做紅沖。還需要將10月藍(lán)字發(fā)票郵寄給對(duì)方嗎
購買方發(fā)票聯(lián)9月份做賬了,但沒認(rèn)證?,F(xiàn)在發(fā)生銷售退貨,購買方是不是直接在賬上沖了就行,我們還需要把紅字發(fā)票郵寄給對(duì)方么?
稅務(wù)局報(bào)稅系統(tǒng)一般什么身份的人有登錄權(quán)限?都有哪些職務(wù)名稱?
報(bào)稅系統(tǒng)一般幾個(gè)人能進(jìn)去?都有哪些職務(wù)名稱
是按照?qǐng)?bào)關(guān)單的當(dāng)月開具出口發(fā)票嗎?比如報(bào)關(guān)單是5月,出口發(fā)票也是開具在5月?稅率是0?
老師,購買的煙酒開的專票,拿來先入庫,后面做職工福利,送客戶這種可以拿來抵扣嗎
每個(gè)月外賬報(bào)表老板應(yīng)該看哪里
我是運(yùn)輸公司和機(jī)械租賃和勞務(wù)的老板,會(huì)計(jì)外賬我每個(gè)月需要看的報(bào)表注意事項(xiàng)有哪些??jī)?nèi)賬應(yīng)該看哪里
老師:出口退稅來料加工和進(jìn)料加工啥區(qū)別
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
制造費(fèi)用會(huì)不會(huì)影響損益
生產(chǎn)型企業(yè)首單退稅需要準(zhǔn)備什么?如果內(nèi)銷比出口大,稅局是不是一般不會(huì)查
1個(gè)是1月份開的,1個(gè)是2月份開的,分別計(jì)入2個(gè)月,還是做在1個(gè)月里呢?
不給購買方郵寄了,那我把3聯(lián)都粘貼記賬憑證里嗎?怎樣是規(guī)范的做法呢?望老師詳細(xì)指導(dǎo)一下
以專票為例: 1月開的。2月開了紅字申請(qǐng)表及負(fù)數(shù)發(fā)票,1.做賬時(shí),原分錄沖紅,附件:1月的二、三聯(lián)與2月的負(fù)數(shù)發(fā)票及紅字申請(qǐng)表。訂在一起就行了。 2月開了正確的發(fā)票:做分錄,附件:正確的發(fā)票。
那紅字發(fā)票的2、3聯(lián),如何處理呢?
老師,還在嗎?
同學(xué),您好。1月開的。2月開了紅字申請(qǐng)表及負(fù)數(shù)發(fā)票, 在2月做賬時(shí),原分錄沖紅,附件:1月的二、三聯(lián)與2月的負(fù)數(shù)發(fā)票及紅字申請(qǐng)表。訂在一起就行了。
2月的負(fù)數(shù)發(fā)票指的是三聯(lián)齊全的發(fā)票
好的,謝謝老師耐心解答
好的,同學(xué)。祝您工作順利。