出一個委托書。 對方企業(yè)委托個人收款的證明。
咨詢一下,之前代賬公司掛了一個應付賬款,明細科目是個人,后來這個人開了發(fā)票回來報銷,但發(fā)票抬頭開的是單位的名字了,但因為當時沒填報銷單,所以代賬公司就掛了單位的往來,所以導致個人名下的這筆賬沒沖掉,反而增加了和對方單位的往來,這種現象要怎么做處理?
咨詢一下,我們是建筑服務行業(yè),因為剛從代賬公司接回來的賬,發(fā)現應付賬款科目下面的二級科目有一些個人的名字在借方,問過才知道剛開辦時付給款給這些小承包工人,付款備注是材料,或者裝修款,但這不知道什么原因沒有銷掉,就一直掛在賬上,想問下這種情況怎么處理呢?可以把應付賬款二級科目個人調到其他應付賬款里面嗎?
老師,我單位接了一個項目,但是不夠資質,所以以另一個單位的名義去實施,因為對方單位老總和我單位老總是好朋友。但是這個項目施工還是我單位這邊派人員去,他們出差在項目上的消費都是開我單位的發(fā)票,也有開對方單位的。工程款回到對方單位,我單位在開票給對方單位才能回款,但是我單位的員工開對方單位的發(fā)票是不能報銷的,如果讓我單位員工拿發(fā)票去對方單位報銷,但是有不屬于對方單位員工,如果不開對方單位的發(fā)票,以對方單位的名義去做這個項目有收入沒有成本也不真實,如果我單位員工不拿票去對方單位報銷,就沒有報銷款回來,在我單位這邊的借款就平不了賬,請問面對這種現狀有什么好處理方法嗎?
之前代賬公司掛了一個應付賬款,明細科目是個人,后來這個人開了發(fā)票回來報銷,但發(fā)票抬頭開的是單位的名字了,但因為當時沒填報銷單,所以代賬公司就掛了單位的往來,所以導致個人名下的這筆賬沒沖掉,反而增加了和對方單位的往來,這種現象要怎么做處理?
事業(yè)單位,最近自行查賬發(fā)現2020因為之前一個報告可以使用請人代做這個報告,當時開的發(fā)票本來是開系統(tǒng)維護費,但是對方開了辦公用品碎紙機400元。沒有過政府采購?,F在要怎么處理?寫情況說明還是?
客戶下的合同品名是番茄,因為是供應鏈系統(tǒng)下的單,所以供應商的送貨單也是番茄,可是供應商又按照自己內部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應商品名開,實際上是一個東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個管理費用70多萬 當初做賬 管理費用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務登記要做工商年報嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財務,我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務,那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產清理9000元,賬面沒有固定資產余額了,請問2024年匯算清繳,資產折舊攤銷表格,資產原值,本年折舊攤銷,資產計稅基礎應該怎么填
老師,我申報個稅失敗,申報反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數據校驗不通過: 是否扣除減除費用為是時,“正常工資薪金”中的“基本減除費用”應等于[5000],實際填寫的是[0]
員工工傷報銷醫(yī)藥費,沒法走保險,生產部的,我記制造費用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計提了年終獎50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報全年一次性性獎金。領導讓賬上沖2024年12月計提的年終獎。可以嗎
這是2020年的賬務,現在開還可以嗎?
這個委托書是我們單位出蓋章嗎?
可以的,對方企業(yè)委托。
委托書開過來那直接就這兩個往來對沖就可以了是吧?
對的是的,可以這么做的。
還有一個就是,有筆款當時發(fā)票比實際付款金額大,但會計做賬時按實際發(fā)票金額做了成本,導致往來單位明細上還有余額要支付,一直掛賬上沒有沖掉,這種情況怎么處理呢?
你好,實際需要支付的嗎?
不需要了。
當時完整的分錄是怎么做的?
借主營業(yè)務成本,貸應付賬款
借應付賬款貸以前年度損益調整匯算清繳調增。
以前年度損益調整期末要結轉嗎?
需要的結轉到利潤分配未分配利潤。
那我這筆如果想放到2021年匯算清繳時做了,可以嗎?應該要怎么處理呢?
你好,就是在二一年匯算清繳的時候調燈。
那現在要怎么做憑證嗎?那這個在匯算清繳時要怎么調呢?
你好,上面的分錄不是寫嗎?哪一個不明白?
借應付賬款貸,以前年度損益調整,借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤,具體的哪一個不明白。
匯算清交在納稅調整明細表,扣除項目,填寫帳載金額。
因為金額不大,可以不用以前年度損益調整這個科目嗎?
你好,如果你是小企業(yè)會計準則的可以。