借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 留著以后抵扣
#提問(wèn)#老師,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅月底沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月怎么處理
老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月我們的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么處理?
老師,我這個(gè)銷項(xiàng)稅相差0.01怎么處理,是申報(bào)表里和我的賬務(wù)對(duì)比,申報(bào)表里是1528.30,我賬上1528.31
老師,我們這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅比銷項(xiàng)稅大0.01元,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上怎么處理
老師:本月進(jìn)項(xiàng)2000,銷項(xiàng)1000元,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),請(qǐng)問(wèn)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬(wàn)轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具”模塊能打開(kāi)操作,其他的怎么打不開(kāi)
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬(wàn)元,這筆錢在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對(duì)吧
讓轉(zhuǎn)出未交增值稅余額為0.01?不轉(zhuǎn)入未交增值稅嗎
你好 對(duì)的 是這么做的
那你剛才為什么不轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額也是留底 沒(méi)必要揭轉(zhuǎn)了