珠寶銷(xiāo)售零售行業(yè),是否需要繳納消費(fèi)稅,你們的上一家批發(fā)給你不需交
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,公司購(gòu)買(mǎi)小汽車(chē),哪些是我們需要申報(bào)繳納的稅?哪些是不需要我們申報(bào)繳納,而是由銷(xiāo)售方代扣代繳的稅
老師你好,我們是一家化妝品公司,委托別人加工的那種,我想咨詢(xún)一下化妝品和高檔化妝品的分界線或是怎么區(qū)分?我們是否需要繳納消費(fèi)稅?
老師,你好。我們公司進(jìn)口一批啤酒,繳納的消費(fèi)稅是直接計(jì)入產(chǎn)品成本嗎?啤酒在我們的銷(xiāo)售環(huán)節(jié),還要再繳納消費(fèi)稅嗎?從進(jìn)口到銷(xiāo)售,該如何記賬?
老師,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我單位是商貿(mào)行業(yè),我外購(gòu)商品,委托一家公司做成酒,然后我們支付對(duì)方公司加工費(fèi),1.我公司屬于委托方,是否需要加工的經(jīng)營(yíng)范圍。2,受托方要幫我們代扣代繳10%的消費(fèi)稅,比如說(shuō)我們商品購(gòu)進(jìn)成本是6,加工費(fèi)是4,繳納的消費(fèi)稅是否是按(6+4)/(1-10%)*10%,計(jì)算過(guò)程是否準(zhǔn)確? 3,我公司收到加工完成的商品之后銷(xiāo)售給另外一家公司的話,商品價(jià)格如果變成12,我們是否還要繳納多的這2塊的消費(fèi)稅? 4.如果我們就按我們的成本價(jià)10塊銷(xiāo)售給另外一家公司(丙),是否我們不需要再繳納消費(fèi)稅,只需要再繳納增值稅? 5,丙公司把酒買(mǎi)回來(lái)之后,自己再買(mǎi)瓶子,瓶蓋等禮盒,變成禮盒銷(xiāo)售出去,丙公司加入買(mǎi)進(jìn)來(lái)的成本是10.銷(xiāo)售變成50,時(shí)候中間還需要繳納消費(fèi)稅?
老師你好,我想咨詢(xún)一下額,我們珠寶銷(xiāo)售行業(yè)零售行業(yè),請(qǐng)問(wèn)是否需要繳納消費(fèi)稅?嗯,上一道商家也是成品銷(xiāo)售給我們的,那消費(fèi)稅是由他們繳納還是由我們繳納?
資產(chǎn)負(fù)債和所有者權(quán)益負(fù)的因?yàn)槭裁?/p>
6月份有出口報(bào)關(guān)單,沒(méi)開(kāi)發(fā)票。 現(xiàn)在7月份有個(gè)出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn) 要申報(bào)未開(kāi)票收入嗎? 這個(gè)未開(kāi)票收入和增值稅申報(bào)的未開(kāi)票收入一致嗎?
老師,工資表多做了2角2分,怎么做分錄? 不用付錢(qián)的
老師,2020年12月我們給某個(gè)公司開(kāi)了81600的發(fā)票,但是對(duì)方一直沒(méi)有付款。去年聯(lián)系對(duì)方的時(shí)候,對(duì)方說(shuō)他們會(huì)計(jì)已經(jīng)平賬了,那我們這邊應(yīng)該怎么處理呢?
我是客戶(hù),供應(yīng)商提交報(bào)價(jià)單,我司還不知道是在A公司還是B公司購(gòu)買(mǎi),所以報(bào)價(jià)單需方填了兩個(gè)公司,請(qǐng)問(wèn)蓋章怎么蓋,還是說(shuō)分開(kāi)兩個(gè)公司報(bào)價(jià)單一式兩份這樣
甲公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%。2024年11月1日,甲公司“應(yīng)收賬款”科目借方余額為500萬(wàn)元,“壞賬準(zhǔn)備”科目貸方余額為25萬(wàn)元,公司通過(guò)對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)的信用風(fēng)險(xiǎn)特征進(jìn)行分析,確定計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的比例為期末應(yīng)收賬款余額的5%。12月份,甲公司發(fā)生如下相關(guān)業(yè)務(wù):(1)11月5日,向乙公司賒銷(xiāo)商品一批,按商品價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算的金額為1000萬(wàn)元(不含增值稅),由于是成批銷(xiāo)售,甲公司給予乙公司10%的商業(yè)折扣。(2)11月9日,一客戶(hù)破產(chǎn),根據(jù)清算程序,有應(yīng)收賬款40萬(wàn)元不能收回,確認(rèn)為壞賬。(3)11月11日,收到乙公司前欠的銷(xiāo)貨款500萬(wàn)元,存入銀行。(4)11月21日,收到2022年已轉(zhuǎn)銷(xiāo)為壞賬的應(yīng)收賬款10萬(wàn)元,存入銀行。(5)11月28日,向丙公司銷(xiāo)售商品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的售價(jià)為100萬(wàn)元,增值稅額為13萬(wàn)元,丙公司尚未付款。(6)11月30日,壞賬準(zhǔn)備的賬務(wù)處理(7)12月31日甲公司的應(yīng)收賬款余額為900萬(wàn)元,期間壞賬準(zhǔn)備未發(fā)生事
老師,深圳公司在工商局變更地址后,去哪里查詢(xún)進(jìn)度嗎?
若是5月收到的8000元沒(méi)開(kāi)票,然后在未開(kāi)票收入欄報(bào)稅,7月又把這筆8000元開(kāi)票了,那納稅申報(bào)表要怎么填?
請(qǐng)問(wèn)簽訂了招標(biāo)代理合同,開(kāi)票方開(kāi)“*現(xiàn)代服務(wù)*咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)”是否可以?
老師,公司危廢處理費(fèi)計(jì)入什么會(huì)計(jì)科目
我們也是批發(fā)給別人的,是否也不需要繳納
是你們批發(fā)給別的公司才不需要交,零售給個(gè)人就要交
那請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局是怎么界定批發(fā)和零售的
銷(xiāo)售給單位就是批發(fā),對(duì)個(gè)人就零售
老師你好,再請(qǐng)問(wèn)下,那有的是個(gè)人找我們批發(fā)的,就是其實(shí)雖然是批發(fā),但是也是稅務(wù)零售的形式,對(duì)嗎?
只看你們最終開(kāi)票給個(gè)人還是單位?