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Q

老師,你好。我們公司進(jìn)口一批啤酒,繳納的消費(fèi)稅是直接計(jì)入產(chǎn)品成本嗎?啤酒在我們的銷售環(huán)節(jié),還要再繳納消費(fèi)稅嗎?從進(jìn)口到銷售,該如何記賬?

2021-07-20 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-20 10:14

你好這個(gè)銷售不需要再交了,借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,銷售做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,

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快賬用戶2901 追問(wèn) 2021-07-20 10:14

所以直接把消費(fèi)稅計(jì)入產(chǎn)品的成本來(lái)核算嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:23

你好是的這個(gè)是算成本下面

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快賬用戶2901 追問(wèn) 2021-07-20 10:24

計(jì)算到成本,需要營(yíng)業(yè)稅金及附加這個(gè)科目過(guò)度嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:31

你好不需要直接做庫(kù)存商品下面這個(gè)

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快賬用戶2901 追問(wèn) 2021-07-20 10:32

沒(méi)看懂老師的回復(fù)。就是中間不需要通過(guò)營(yíng)業(yè)稅金及附加的科目過(guò)度,就直接計(jì)入到產(chǎn)品成本來(lái)入賬的意思嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:37

是的直接做借庫(kù)存商品就可以

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快賬用戶2901 追問(wèn) 2021-07-20 10:39

關(guān)于酒類的消費(fèi)稅的規(guī)定,是如何的?只是在進(jìn)口環(huán)節(jié)征收消費(fèi)稅就可以,零售環(huán)節(jié)就不征收了嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-20 10:41

是的零售環(huán)節(jié)不需要再交了

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你好這個(gè)銷售不需要再交了,借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,銷售做借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸庫(kù)存商品,
2021-07-20
這個(gè)進(jìn)口環(huán)節(jié)的這個(gè)增值稅和消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)都是一樣的,你是什么問(wèn)題?
2020-05-27
同學(xué)你好 可以的 你們是外貿(mào)公司就可以
2023-02-10
(1)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=400×20%%2B37.44÷1.13×20%%2B80×2000×0.5÷10000=94.63(萬(wàn)元)。 (2)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150×10%%2B120×20%%2B10×2000×0.5÷10000=40(萬(wàn)元)。 (3)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=80×60%×20%%2B16×60%×2000×0.5÷10000=10.56(萬(wàn)元)。 (4)代收代繳乙企業(yè)消費(fèi)稅=(10%2B1)÷(1-10%)×10%=1.22(萬(wàn)元)。 (5)采取分期收款方式銷售貨物,增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天,無(wú)書面合同的或者書面合同沒(méi)有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當(dāng)天。 業(yè)務(wù)(3)的增值稅銷項(xiàng)稅額=80×60%×13%=6.24(萬(wàn)元)。 (6) 業(yè)務(wù)(1):銷項(xiàng)稅額=[400%2B37.44÷(1%2B13%)]×13%=56.31(萬(wàn)元)。 業(yè)務(wù)(2):銷項(xiàng)稅額=(150%2B120)×13%=35.1(萬(wàn)元)。 業(yè)務(wù)(3):銷項(xiàng)稅額=6.24萬(wàn)元。 業(yè)務(wù)(4):銷項(xiàng)稅額=1×13%=0.13(萬(wàn)元)。 該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅=56.31%2B35.1%2B6.24%2B0.13=97.78(萬(wàn)元)。? ??
2022-06-08
同學(xué)你好 1.你們有這個(gè)范圍嗎 2.對(duì)的 3.對(duì) 4.嗯,那就不用繳納了 5.需要繳納
2021-12-03
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