同學你好 計入工程施工
老師好,那個公司購買了軟件使用版權,然后有研發(fā)項目,版權也是用于這個項目,我是直接歸集到研發(fā)支出的,然后項目已經投入使用,我要攤銷無形資產,還如何正確攤銷,麻煩老師也給下會計分錄,謝謝
老師,我想咨詢一下,就是我司是建筑裝修公司,但是也有加工部分 就是購入原材料自己加工型材切割用于自己項目建設,這個部分應該跟生產企業(yè)一樣,加工倉儲處理應該先入制造費用,再走生產成本,最后出庫 用于合同成本 直接材料,但項目不是一直有,假設平常沒項目時,這個加工廠的費用進入哪里,感覺進制造費用月末轉生產成本又不對,因為沒有在成品,想請教一下老師,沒項目時 加工廠的費用走什么科目合適?
老師麻煩請教兩個問題:1、個人買的辦公樓購買時屬于老項目簡易計稅稅率百分之五、那出售時賣給了一個一般納稅人的公司、出售時稅率是百分之九還是百分之五、能不能開增值稅專用發(fā)票。2、我公司租了一個毛坯房辦公用裝修時購買材料的增值稅進項我公司能否抵扣.謝謝
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,我們有一個RD001的項目是自主研發(fā)的,前期研發(fā)費用,都是費用化了,后期也不準備資本化,現(xiàn)在有客戶看中了我們這個項目,給我分次打款,打了100萬了,給我們繼續(xù)這個項目的開發(fā),后續(xù)的專利還是屬于我們的,我們只是研發(fā)成功后再給他們5年的使用權,現(xiàn)在我想問一下老師,我這個項目現(xiàn)在發(fā)生的費用,要怎么做賬?客戶打給我們的一百萬,我們要怎么做賬?麻煩有經驗的老師回答我,謝謝
老師,請問我們是一般納稅人建筑公司,購買的材料使用了,用于打版打樣使用的入費用用哪個會計科目呢,暫時還沒有用于項目。謝謝
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權投資業(yè)務: 1.1月1日,購入T公司當月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄
老師,個人獨資企業(yè),未分配利潤是負數(shù),個人經營所得稅不用交,正常獨資企業(yè)交完個人經營所得稅就分紅了,資產負債表未分配項是0,但是是負數(shù),資產負債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉讓股權收入是主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入
我們公司有一個和學校的校園餐共管賬戶,餐費和校園餐補貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學校食堂人工。食材是我公司參與運營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學校餐廳的人員是學校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結算算是代學校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應當從收入中剝離出來,如果面對稅務稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因為是混在餐費里的,我是否需要做一個分割單將真實收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費應該微信轉賬或者對公轉然后用途寫工資,但是我對公轉賬了用途還寫了占地費,這種情況應該怎么整呀
請問老師,補繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調增25萬,報表改好了分錄要怎么做
老師,明細科目呢
同學你好 直接費用材料費