您好,對的,是這樣處理。
老師 我做了一個未開票收入 要繳稅 然后我開票當月我不是做相反未開票收入 沖賬么 但是我有這期間我有進項 我開票當月抵扣 我交的稅款不就多了么 怎么辦?
我是銷售方,2021年專票開錯了,還未抵扣,我這邊已做沖紅,做賬是沖減當期收入,當期所得稅嗎
老師,我們2021年開了一張3000的專票,后面退回了,業(yè)務沒做成,我在2022年3月份沖紅的,開具負數(shù)發(fā)票。這個做賬不需要通過以前年度損益調整嗎?直接在2022年3月當期做負數(shù)?那2021年匯算清繳的收入,我還是按照包括沖紅之前的收入報,2022年匯算清繳時候按照2022年收入減去這個沖紅報嗎?
老師,去年增值稅未開票收入50萬元做了申報,1月份這個未開票收入開票了,開了15萬元,2月份開了30萬元。當時我沒有做未開票沖減,現(xiàn)稅局這邊叫我報5月份的時候直接沖減,那我是沖減今年已經(jīng)開的45萬元,還是去年申報的50萬元
我們是銷售方當時開的紙質發(fā)票,購買方已抵扣,現(xiàn)在我們已換成數(shù)電發(fā)票,他們要紅沖開了開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表那我數(shù)電發(fā)票這邊要怎么紅沖呢是直接點紅字發(fā)票開具還是要先點紅字信息確認單錄入呢
三四月份新增了人員,沒有申報工資,個稅申報現(xiàn)在更正不了了嗎?
老師上個月員工報的費用,1.借:銷售費用-其他1000 貸:現(xiàn)金存款 1000 2.借:現(xiàn)金 1000 貸:商品銷售收入 1000。結果里面有一張發(fā)票是個人的,需要撤回,老師怎么處理賬
你好老師,勞務派遣如何報稅
甲方把項目承包給A公司,A公司把一部分勞務分包給B公司,甲公司從農民工專戶支付工資,B公司開具勞務發(fā)票給A公司,老師,請問A公司的賬務怎么處理?
老師好,社保年度工資申報直接關系到社保繳費基數(shù)嗎?
發(fā)票品名A開成B,合規(guī)嗎
老師,193題。對照我的筆記,是筆記錯了嘛
公司賬面汽車賣了,賬面怎么處理,稅款怎么申報計算
老師,請幫我看看邏輯對嗎?現(xiàn)在最大的困惑點是無票凈成本對嗎?
您好老師,外貿企業(yè)出口退稅如果中間有一次退稅出現(xiàn)問題,沒退稅成功,會對以后的退稅照成影響嗎?