你好,你看一下你那個去除余額表上的那個借貸方,他寫的是借還是貸,按說應(yīng)付賬款的余額是貸方的。
填資產(chǎn)負(fù)債表用看應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)嗎?還是按余額填?現(xiàn)在應(yīng)付賬款是借方余額,預(yù)付賬款是貸方余額?
老師請問資產(chǎn)負(fù)債表里,應(yīng)付賬款是期初貸方余額,加上貸方發(fā)生額合計數(shù)減去借方余額合計數(shù)得到嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款的余額加上預(yù)付賬款的貸方余額,我的預(yù)付賬款余額是貸方,為什么在資產(chǎn)負(fù)債表帶出來的報表預(yù)付賬款還有期末數(shù)?
老師,新建賬套,12月資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付賬款數(shù),在期初余額這些是填貸方還是借方
新建了一個金蝶賬套,根據(jù)對方交接過來的5月科目余額表,應(yīng)收賬款為貸方余額,資產(chǎn)表公式為應(yīng)收賬款的借方余額+預(yù)收賬款的借方余額,這時候資產(chǎn)負(fù)債表是不是就不會顯示我錄入的應(yīng)收賬款期初額?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務(wù)收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準(zhǔn)備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
請問生態(tài)養(yǎng)殖鵝合作社,稅務(wù)要求自查前三年,有線上和線下銷售?賬上收入體現(xiàn)到對公賬戶,線上未報收入,請問會計自查從哪幾個方面入手,具體要注意哪些方面?
老師我想問一下,我們是建筑安裝公司,有三個公司,員工是同一批人分別在三家公司,上午在甲,下午在乙,明天在丙,我想問一下,個稅是否合并放一家申報,多數(shù)是農(nóng)民工,有的干了4個月,5個月的就不干了,還有我分?jǐn)偝杀竞秃怂阍趺磁?,謝謝老師
老師你好,企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候,必須填報嗎?
交通費(fèi)是實(shí)報實(shí)銷吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師,這表上的,前期會計沒有做賬的,只給了財務(wù)報表。
你好,那你根據(jù)這個財務(wù)報表做唄,然后財務(wù)報表期末余額在在負(fù)債的就是貸方資產(chǎn)的就借方。
老師,應(yīng)付賬款3606937.33,是借方數(shù)據(jù)嗎?
應(yīng)付賬款是正數(shù)的話,它就是貸方數(shù)據(jù)。