你好;這個進項稅是好久的 業(yè)務; 你之前分錄怎么掛的我看看怎么轉(zhuǎn)出? ?
18年有一張進項票開錯了,專管員讓做進項轉(zhuǎn)出,讓對方紅沖重新開發(fā)票,會計上該怎么處理呢?
專管員打電話通知一張進項發(fā)票存在風險需要進項轉(zhuǎn)出 會計分錄怎么做
增值稅專用發(fā)票已經(jīng)做了進項稅額轉(zhuǎn)出,對方開了紅字通知單后紅沖了,進項稅額還是要轉(zhuǎn)出的,請問這個會計分錄怎么做?
我收到一張稅務局的通知,告知我有一張走逃發(fā)票3250.58元在本月要做“進項稅額轉(zhuǎn)出”處理,請問我這筆“進項稅額轉(zhuǎn)出”這筆分錄應該怎么下?
老師,我在2022年3月做了一筆分錄: 借:管理費用- 招待費 948.11 應交稅費-增(進項)56.89 貸:銀行存款1005, 這是當年做的分錄,就在昨天稅務局打電話說這張票對方作廢了,要進項稅額轉(zhuǎn)出,請問我現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出的整個分錄怎么寫呢?
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計入了主營業(yè)務收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因為開票時寫錯1個字,造成存貨庫存負數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學歷教育服務也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報銷時必須提供費用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費用也有美元費用,要不要調(diào)整匯率,
老師您好,應收款你理是什么意思
2024年有一筆審計費計入了在建工程,發(fā)票已勾選認證,老會計說現(xiàn)在要調(diào)成制造費用,說是工程達到使用狀態(tài),不能再計入在建工程,請問現(xiàn)在如何調(diào)賬分錄,稅務和報表需要調(diào)整嗎,
因為是配送公司其他干貨類,很難取到發(fā)票,老板可以取到豬肉9%的增值稅專用發(fā)票,然后銷售豬肉就開免稅,想用9%的豬肉專用發(fā)票進項彌補干貨類的進項。老師這個要怎么操作合理
是17年的發(fā)票。之前做的是 借 庫存商品 進項稅額 貸 應付帳款
你好; 現(xiàn)在做借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出; 你貨物銷售了嗎? ?
銷售了 都很久了 貨物沒問題 對方公司問題所以控了發(fā)票。我有點不理解為什么借庫存商品還增加了呢 老師麻煩說一下 謝謝
?你好; 現(xiàn)在補做 :借? ? 利潤分配-未分配利潤貸庫存商品 就行了。? ?
意思就是兩筆會計分錄。借 庫存商品 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出 借 利潤分配 貸 庫存商品?
你好;是的。 庫存商品不是增加了進項稅這部分金額嗎 。 那么你就補結(jié)轉(zhuǎn)下成本? 這部分金額即可?
我懂了 意思就是進項稅額這部分我不能抵扣稅了 但是可以抵扣成本 是這意思嗎
?你好;? ?是的。 你要轉(zhuǎn)出來 進項稅到 庫存商品去;? 你不能稅前扣除成本 因為你發(fā)票都有問題了。 你匯算還得調(diào)整 主營業(yè)務成本這部分的??
不能稅前扣除 匯算清繳再調(diào)減主營業(yè)務成本這部分稅額
?你好 ; 是的。成本一起調(diào)增 ; 你不是原來發(fā)票就不對 ; 你要把? ?對應這筆庫存商品 所有成本都調(diào)增 的??
好的 謝謝老師
沒事的;希望能幫到你 ; 滿意請給予評價??