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專管員打電話通知一張進項發(fā)票存在風險需要進項轉(zhuǎn)出 會計分錄怎么做

2022-02-15 10:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-02-15 10:09

你好;這個進項稅是好久的 業(yè)務; 你之前分錄怎么掛的我看看怎么轉(zhuǎn)出? ?

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快賬用戶6704 追問 2022-02-15 10:10

是17年的發(fā)票。之前做的是 借 庫存商品 進項稅額 貸 應付帳款

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齊紅老師 解答 2022-02-15 10:11

你好; 現(xiàn)在做借庫存商品貸進項稅轉(zhuǎn)出; 你貨物銷售了嗎? ?

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快賬用戶6704 追問 2022-02-15 10:13

銷售了 都很久了 貨物沒問題 對方公司問題所以控了發(fā)票。我有點不理解為什么借庫存商品還增加了呢 老師麻煩說一下 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-02-15 10:14

?你好; 現(xiàn)在補做 :借? ? 利潤分配-未分配利潤貸庫存商品 就行了。? ?

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快賬用戶6704 追問 2022-02-15 10:15

意思就是兩筆會計分錄。借 庫存商品 貸 進項稅額轉(zhuǎn)出 借 利潤分配 貸 庫存商品?

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齊紅老師 解答 2022-02-15 10:17

你好;是的。 庫存商品不是增加了進項稅這部分金額嗎 。 那么你就補結(jié)轉(zhuǎn)下成本? 這部分金額即可?

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快賬用戶6704 追問 2022-02-15 10:18

我懂了 意思就是進項稅額這部分我不能抵扣稅了 但是可以抵扣成本 是這意思嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-15 10:19

?你好;? ?是的。 你要轉(zhuǎn)出來 進項稅到 庫存商品去;? 你不能稅前扣除成本 因為你發(fā)票都有問題了。 你匯算還得調(diào)整 主營業(yè)務成本這部分的??

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快賬用戶6704 追問 2022-02-15 10:21

不能稅前扣除 匯算清繳再調(diào)減主營業(yè)務成本這部分稅額

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齊紅老師 解答 2022-02-15 10:24

?你好 ; 是的。成本一起調(diào)增 ; 你不是原來發(fā)票就不對 ; 你要把? ?對應這筆庫存商品 所有成本都調(diào)增 的??

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快賬用戶6704 追問 2022-02-15 10:28

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-15 10:29

沒事的;希望能幫到你 ; 滿意請給予評價??

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你好;這個進項稅是好久的 業(yè)務; 你之前分錄怎么掛的我看看怎么轉(zhuǎn)出? ?
2022-02-15
?您好,把1月的分錄紅沖了,進項轉(zhuǎn)出好像不影響利潤嘛。? 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 借:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅) 貸:銀行 這個月客戶又給補了一張發(fā)票 只做進項這個? 借 應交稅費——應交增值稅 進項? ?貸:應交稅費——應交增值稅(未交增值稅)
2023-04-19
借應付賬款1005 貸利潤分配未分配利潤948.1應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出56.89
2024-06-04
是的,一般情況下需要等到季度報稅時進行調(diào)整。在此之前,保持原賬目不變,避免錯誤記錄。
2024-09-23
同學你好 之前分錄咋做的
2024-03-13
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