你好需要的 借費(fèi)用 成本 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資 -應(yīng)付福利費(fèi)

老師您好!公司為員工支付的工傷醫(yī)藥費(fèi)應(yīng)該怎么做賬?計(jì)入職工福利費(fèi)嗎? 借:管理費(fèi)用——職工福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸:銀行存款
老師,你好,請(qǐng)問用公司購進(jìn)的存貨給員工發(fā)福利,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi);借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:庫存商品;這樣對(duì)嗎
老師,給員工的福利計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用,還需要多些寫一個(gè)分錄,借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi)嗎?
老師好,請(qǐng)問員工福利費(fèi)是算在應(yīng)付職工薪酬中的嗎?謝謝!
應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)/職工教育經(jīng)費(fèi)/工會(huì)經(jīng)費(fèi),是在每月計(jì)提工資時(shí)按相應(yīng)比例計(jì)提還是在發(fā)生時(shí)直接記入應(yīng)付職工薪酬—職工福利費(fèi)/職工教育經(jīng)費(fèi)/工會(huì)經(jīng)費(fèi),在所得稅匯算清繳時(shí)這部分該如何調(diào)整。
確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入是以貨物轉(zhuǎn)移為準(zhǔn)還是開票為準(zhǔn)或是收到貨款為準(zhǔn),牽扯增值稅申報(bào)以及所得稅
小規(guī)模是不是成立以后就可以開票?從哪里可以看出來?
涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)考試的客觀題占多少分?主觀題占多少分?
我公司的裝載機(jī)(包括油料,人工)租給別公司使用,我公司開票應(yīng)該屬于哪一類呢,
老師,您好,請(qǐng)問內(nèi)賬的原材料成本應(yīng)該是含稅還是不含稅的,有的老師說含稅有的老師說不含稅,懵了
預(yù)收賬款可以交增值稅嗎
老師老板名下有多家公司,然后a公司的員工發(fā)生的費(fèi)用在b公司報(bào)銷,差旅費(fèi),這個(gè)在b公司可以做差旅費(fèi)嗎
最多就叫人家開3%的專票,你們抵扣3%的進(jìn)項(xiàng),但是,你們是差額征收,沒法抵扣,取得專票也沒用,人力資源公司差額開票,專票那部分,取得專票也不能抵扣嗎?
老師,進(jìn)貨的單子,有欠款的貨單,是要單獨(dú)留下來對(duì)賬的,那這個(gè)怎么辦
老師,您好,我發(fā)現(xiàn)我們2021年會(huì)計(jì)多計(jì)提了好多企業(yè)所得稅,單實(shí)際未繳納,前一年有彌補(bǔ)虧損,我應(yīng)該怎么調(diào)整,申報(bào)報(bào)表是合適的,賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理,怎么寫分錄


如果銀行支付 是還需要借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款嗎?
是的你說的是正確的
那老師 這樣的話 應(yīng)付職工薪酬只有發(fā)生額 沒有余額對(duì)吧
是的,正常發(fā)放后是沒有余額的
老師 我們正常是11月發(fā)10月的工資 那我可以11月計(jì)提和發(fā)放嗎?還是有別的處理方式
可以的,這里沒別的辦法
好的謝謝老師
不客氣祝你工作順利