當(dāng)時是確認(rèn)收入嗎? 實(shí)際有銷售給對方嗎?
我開出的普票,對方是醫(yī)院,兩年了還沒付款,也沒把發(fā)票入賬,這種情況,我們能怎么辦呢?
我開出的普票,對方是醫(yī)院,兩年了還沒付款,也沒把發(fā)票入賬,現(xiàn)在購買方要求我重新開一個金額小點(diǎn)的發(fā)票,我方應(yīng)該怎么做?稅務(wù)和賬務(wù)有沒有影響
老師,請問下,21年9月,我司是加工方,未入賬,也沒開票,現(xiàn)在對方公司要求我司開加工費(fèi),對方公司也沒有付款給我司,但是實(shí)際上是有這筆業(yè)務(wù)發(fā)生的,是會計(jì)漏入賬了,應(yīng)該怎么補(bǔ)入賬呢?現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票。那之前未計(jì)提也沒做委托加工物資出去,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢?
老師,我們單位兩年前給對方開了一張?jiān)u審費(fèi)的發(fā)票,一直沒付款,現(xiàn)在對方要求把之前開的注銷了重新以個人方式去代開發(fā)票,這樣做有什么影響
我們公司23年8月收到一張專票,金額1500,由于當(dāng)時發(fā)票蓋章出了點(diǎn)問題,讓對方重開,一直沒有重新開,我也沒有入賬,付的款也是記在了預(yù)付賬款,現(xiàn)在稅務(wù)聯(lián)系我們說這張發(fā)票是異常憑證,對方失聯(lián),我應(yīng)該怎么辦
我想問一下,我的貨已經(jīng)發(fā)了,款也付了,但是我的賬號注銷了,還能收到貨嗎,
建筑服務(wù)預(yù)收款繳納增值稅,是在每月15前的征期內(nèi)繳納嗎
老師,請問一下公司缺成本,老板讓會計(jì)想辦法合理不哇,老板說要不就多注冊幾個個體戶
老師,如果給供應(yīng)商加點(diǎn)開發(fā)票,讓對方開13個點(diǎn)的發(fā)票大概加幾個點(diǎn)
老師,A105050表的補(bǔ)充養(yǎng)老保險和補(bǔ)充醫(yī)療保險是填社保費(fèi)嗎?
科技型中小企業(yè)所得稅匯算,公司實(shí)際沒有研發(fā),只有兩張專利,但是為了每年科技型企業(yè)的申報,財(cái)務(wù)報表加了一些研發(fā)費(fèi)用,但是現(xiàn)在所得稅匯算的時候一定要填寫加計(jì)扣除這個表嗎?
老師,24年銷售的商品當(dāng)年未申報收入,25年才開銷售發(fā)票,現(xiàn)匯算清繳需把收入調(diào)整到24年去,請問這個收入填列到24年匯算清繳報表的哪張報表里呀?謝謝!
老師,公司需要3臺空調(diào),因?yàn)橄氡阋它c(diǎn)買,所以就讓個人買可以享受國補(bǔ),但是發(fā)票只能開個人的,請問有啥好的處理方式嗎
建筑勞務(wù)公司,請問上年掛賬的勞務(wù)工資,還未實(shí)際發(fā)放,匯算清繳怎么處理
老師,所得稅年報利息支出包括利息收入嗎
實(shí)際有 當(dāng)時確認(rèn)收入了
那你紅沖收入重新開了再確認(rèn)收入 以后剩下的還開發(fā)票的嗎
不是的 對方現(xiàn)在要求我們紅沖開個金額小點(diǎn)的 這樣做對稅務(wù)和賬務(wù)有沒有影響
當(dāng)時你們開了100,但是現(xiàn)在開20。 是這個意思吧。
是的 等于是對方不認(rèn)賬 但是我們也不想一分錢收不到 怎么處理比較好 如果紅沖了對稅務(wù)賬務(wù)有沒有影響
你好,那你之前多交了增值稅和所得稅,有影響的。
那我可以紅沖對吧 多交的增值稅所得稅怎么半
你好,對的是的,可以的,但是這種操作方法不正確。你們少做了收入。
賬務(wù)上不是能把收入紅沖掉嗎
你好,可以的,但是不正規(guī)。
正規(guī)的做法還是催款 讓對方按照實(shí)際給錢 不給錢起訴是嗎
對的是的,是這么理解的。
能不能不給對方重新開票 少給的錢確認(rèn)為壞賬
你好,如果你確認(rèn)壞賬的話,你應(yīng)該100做收入,剩下的八是收不回來這一部分做壞賬。