你好,你跟你稅務局那邊說一下的,你這邊沒有做成本也沒有抵扣 也不需要進項轉(zhuǎn)出,然后你賬上借利潤分配,未分配利潤待預付賬款不需要調(diào)整。
我開出的普票,對方是醫(yī)院,兩年了還沒付款,也沒把發(fā)票入賬,現(xiàn)在購買方要求我重新開一個金額小點的發(fā)票,我方應該怎么做?稅務和賬務有沒有影響
老師你好,我們是批發(fā)零售公司,銷售圖書,去年12月份的時候一個公司給我們開了10萬塊錢的發(fā)票,老板給我說這張發(fā)票直接沖抵他的其他應收款就行,不給對方付款,但是在今年8月份的時候,他們會計誤給紅沖了這張票,也沒告訴我們,也沒給我們紅票,現(xiàn)在稅務局風險提示了,說是企業(yè)所得稅稅前扣除問題,要約談我們,我們和對方公司聯(lián)系,他們今天又重新給開一張一樣的發(fā)票,但是要讓過一下流水,不然他們沒辦法平賬
老師您好!請問我公司在6月取得一張運輸發(fā)票由于對方?jīng)]有備注,發(fā)票已被我們認證做賬,現(xiàn)在專管員通知我們這張發(fā)票不能入賬,我沒有叫對方重開金額小了點,所以要進項轉(zhuǎn)出另外成本也要全部轉(zhuǎn)出等于說這張運輸發(fā)票整張金額地不能入賬,請問我怎么做分錄。
我們開了專票給對方,也已經(jīng)寄出,快遞也送到了,但是對方讓快遞放到他們的門衛(wèi)室,現(xiàn)在票不見了,回來找我們,我們說復印兩份記賬聯(lián)蓋章給她們?nèi)胭~抵扣,但是她們不同意,想問下還有什么辦法嗎?然后我們說讓對方寫個重開證明蓋章給我們,我們用這個證明做附件去沖紅之前的發(fā)票,再重新開給他們,這樣的方式,可以嗎?還是說一定要去掛失發(fā)票,但是我們的記賬聯(lián)還在啊
21年開了一張10萬的普通發(fā)票,現(xiàn)在對方單位說沒有收到,也不愿意用復印件加蓋公章為做賬憑證,要求我們重新開具發(fā)票,那么問題來了,我們就開了兩次10萬發(fā)票了,請問原來那張發(fā)票我們可以直接做紅沖處理嗎?沒有發(fā)票第二聯(lián)原件
資產(chǎn)負債表上未分配利潤有30萬,一直都沒有計提盈余公積什么的,應該怎么處理
例如主營業(yè)務之前是買碳的,后面營業(yè)執(zhí)照上增加是賣板子的,那誰是主營業(yè)務,還是2者都是
公司章程在哪里查詢一下
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認繳500萬,A股東自然人占51%,認繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負債表未分配利潤是負數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
這是去年的賬,我也不用調(diào)整去年的利潤,直接在今年2月的賬上借未分配利潤貸預付賬款就行了對吧
是的,對的,是這么做的。
稅務局那邊我應該怎么處理呢
你跟你稅務局那邊說一下的,你沒有做成本費用沒有抵扣增值稅所得稅
今天稅務局那邊發(fā)給我一個文件,我看上面寫著要求我們聯(lián)系開票企業(yè)繳納稅款,解除異常憑證,如果沒有完成這條則要求法人或財務負責人去稅務局約談
你跟他解釋一下不行嗎?
我明天問一下稅務局那邊,感謝老師
可以的,可以問一下的,不用客氣,工作愉快