同學(xué)你好 這個(gè)是差額納稅5%
老師,租入地產(chǎn)稅率是多少?這道題按照5%計(jì)算是簡(jiǎn)易征收嗎,算進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)加上嗎,簡(jiǎn)易征收進(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣,為啥算進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí)要加上5
一般納稅人,按簡(jiǎn)易征收的,是所有進(jìn)項(xiàng)稅額都不能抵扣的嗎?
一般納稅人有形動(dòng)產(chǎn)租賃簡(jiǎn)易征收是什么稅率?進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?地區(qū)上海
老師,什么情況下有有形動(dòng)產(chǎn)的租賃可以選擇簡(jiǎn)易征收,對(duì)于一般納稅人來(lái)說(shuō)?
老師公司出租了一塊地,開(kāi)了5%的征收率租賃專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)對(duì)方能抵扣嗎?還有一般納稅人選擇了適用簡(jiǎn)易計(jì)稅的應(yīng)稅行為這個(gè)進(jìn)項(xiàng)能抵扣嗎?
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬(wàn),現(xiàn)在要減資到100萬(wàn),那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國(guó)外出差的花銷(xiāo)要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時(shí)主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶(hù)預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開(kāi)票收入,因?yàn)楫?dāng)沒(méi)有分清賣(mài)給哪家多少?lài)?,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對(duì)沖,到收貨款開(kāi)發(fā)票時(shí)就對(duì)應(yīng)客戶(hù)沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶(hù)支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時(shí)錢(qián)是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個(gè)人了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把這個(gè)錢(qián)掛總經(jīng)理個(gè)人往來(lái),現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個(gè)往來(lái)消掉,寫(xiě)了個(gè)說(shuō)明,老板,財(cái)務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個(gè)賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場(chǎng)景?
銀行賬里有個(gè)恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專(zhuān)用內(nèi)部賬戶(hù)是什么錢(qián),是這個(gè)專(zhuān)用內(nèi)部賬戶(hù)打印給公戶(hù)的,怎么做分錄,還有以前會(huì)計(jì)做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個(gè)人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買(mǎi)賣(mài)礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個(gè)稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報(bào),不涉及到繳費(fèi),那請(qǐng)問(wèn)在系統(tǒng)中就更正兩個(gè)月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?
那之前一直開(kāi)3%的發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)不抵扣,可以嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
專(zhuān)管員說(shuō)可以進(jìn)項(xiàng)抵扣,但是要銷(xiāo)額比例進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)銷(xiāo)額比較進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出怎么算?
同學(xué)你好 直接轉(zhuǎn)出就可以