新年好,是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人處置固定資產(chǎn)
請問公司處置固定資產(chǎn),出售金額是小于凈值的。需要交增值稅嗎?
小規(guī)模季度銷售額超45萬,沒有固定資產(chǎn)處置,需要繳增值稅嗎?
被處置的固定資產(chǎn),剩余的凈值對應(yīng)的進項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?
老師好,請問小規(guī)模公司低于固定資產(chǎn)的賬面價值銷售使用過的固定資產(chǎn),需要交增值稅嗎?
老師您好!請問固定資產(chǎn)處置時,凈值大于殘值收入,需要交增值稅嗎?還是直接做匯算清繳時調(diào)表不調(diào)賬交企業(yè)所得稅?
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務(wù)軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務(wù)里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費,做了分錄是:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費,這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個月都是做:借:工程施工—人工費,貸:應(yīng)付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工—人工費,這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費,2025年1-2月份的人工費,那么稅局會認同2024年的9—12月份的這部分人工費的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
公允價值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務(wù)派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計20萬,其中包括工資五險一金10萬,服務(wù)費6萬,合計預(yù)扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計準則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預(yù)扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
一般納稅人
你好,之前購進固定資產(chǎn)的時候,進項稅額有抵扣嗎 ?
沒有抵扣
你好,進項沒有抵扣,需要按3%的征收率減按2%繳納增值稅?
但是固定資產(chǎn)是損失了呀 ,也要交稅嗎
你好,是的,是這樣的
就是不管處置的收入是多少,都要交增值稅是吧 ?
你好,是的,是這樣的
按3%的征收率減按2%繳納增值稅 ,具體是怎么算
你好,增值稅=含稅處置價款/1.03*2%
比如,一臺電腦原值100,凈值50,處置收到20元,請問 怎么做分錄
你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理
不是用營業(yè)外收支嗎
麻煩列一下具體的金額
你好 借:固定資產(chǎn)清理? 50,?累計折舊 50? ,?貸:固定資產(chǎn)100 借:銀行存款等科目 20? ,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(上面兩個分錄的差額)
借:銀行存款等科目 20 ,貸:固定資產(chǎn)清理 (多少金額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 (多少金額)
就是這里沒搞明白啊 老師
你好 借:銀行存款等科目 20? ,貸:固定資產(chǎn)清理 20/1.03 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅? ?20/1.03*3%
增值稅=含稅處置價款/1.03*2% 增值稅不是乘以2%嗎
你好 借:銀行存款等科目 20? ,貸:固定資產(chǎn)清理 20/1.03 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅? ?20/1.03*3% 減免1%的部分,借:?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅? ?20/1.03*1%,貸:營業(yè)外收入?20/1.03*1% 這樣兩筆分錄之后,實際需要繳納的增值稅=含稅處置價款/1.03*2%