把少扣的那塊在下個(gè)月的個(gè)稅里補(bǔ)回,等于下個(gè)月的個(gè)稅金額會(huì)多這塊少的
上個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候銀行已經(jīng)扣個(gè)稅了,但是員工的個(gè)稅忘記從他們工資里面扣了,上個(gè)月發(fā)工資的分錄應(yīng)該怎么做???這個(gè)月從員工工資里面補(bǔ)扣個(gè)稅分錄又要怎么做呢
我們這個(gè)月發(fā)放上個(gè)月工資少扣員工的個(gè)稅了,比如工資表工資1000 個(gè)稅3 銀行發(fā)工資出去1000, 應(yīng)該是給員工發(fā)907,這個(gè)我怎么做分錄呢
2月工資比如少發(fā)、1000元,3月份補(bǔ)給員工了、我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是按那個(gè)填?3月怎么記賬
老師,如果給員工發(fā)放月餅1000元,怎么計(jì)算個(gè)稅?不是應(yīng)該把10000分?jǐn)偟矫總€(gè)員工的工資中合并工資計(jì)算個(gè)稅。但分錄怎么寫(xiě)?借 應(yīng)付職工薪酬 是多少? 貸銀行存款是多少?應(yīng)交個(gè)稅是多少?
老師,上月工資表應(yīng)發(fā)工資8000,實(shí)發(fā)工資6000,銀行實(shí)際發(fā)了5000,少發(fā)了1000,個(gè)稅申報(bào)應(yīng)發(fā)工資為8000,這月工資表應(yīng)發(fā)工資8000,實(shí)發(fā)工資6000,個(gè)稅申報(bào)應(yīng)發(fā)工資8000,銀行實(shí)際發(fā)7000,其中多發(fā)的11000為補(bǔ)發(fā)上月少發(fā)的那1000,這樣對(duì)嗎?多謝
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
怎么做分錄
其他應(yīng)收嗎
這個(gè)月的不處理,你現(xiàn)在只是應(yīng)交個(gè)人所得稅這塊有個(gè)差異,在下個(gè)月多扣回3塊,下個(gè)月的工資就少?
那我銀行出去的錢(qián)跟我做憑證的出去的錢(qián)不是不一樣了嗎 這個(gè)不用處理嗎
銀行出的錢(qián)還是要和憑證一樣的呀,差額是在應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅這
哦哦明白了
嗯,是的哈,按這個(gè)處理即可