您好,先盤點(diǎn)出來(lái)資產(chǎn)負(fù)債。實(shí)收資本等。的金額錄入期初試算平衡開始做賬。。差額計(jì)入未分配利潤(rùn)。

老師好!公司準(zhǔn)備上新的財(cái)務(wù)軟件,一月啟用,現(xiàn)在錄入期初數(shù),做去年年末各科目余額的試算平衡,去年之前沒(méi)有記賬,現(xiàn)在通過(guò)對(duì)賬只對(duì)出了應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付還有固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)庫(kù)存商品,這幾個(gè)科目,請(qǐng)問(wèn)我只針對(duì)這幾個(gè)科目能做試算平衡嗎
老師好,公司以前沒(méi)有賬,現(xiàn)在建賬,有庫(kù)存商品是廢鐵,金額該怎么確定?公司的貨幣資金應(yīng)付應(yīng)收也核對(duì)好了,分錄不平差額應(yīng)該走哪個(gè)科目?
老師你好,公司以前沒(méi)有記過(guò)帳,現(xiàn)在開始建賬,填完銀行存款,庫(kù)存商品,應(yīng)付賬款等期初數(shù),但是不知道每一項(xiàng)對(duì)應(yīng)的對(duì)方科目具體是啥,這樣怎么把期初的資產(chǎn)負(fù)債表編平?
老師,我新到了一個(gè)公司,這家公司以前沒(méi)有會(huì)計(jì),沒(méi)有做內(nèi)帳,新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額,兩個(gè)應(yīng)收賬款余額,固定資產(chǎn)(21年買的一臺(tái)車,現(xiàn)在每月需要還款),一家應(yīng)付賬款,我該怎么建賬,不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目?
老師你好我新接手一家公司,公司之前采購(gòu)做賬是 1 付款后: 借 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 貸 銀存 2收到發(fā)票后 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 3 然后入庫(kù) 借 庫(kù)存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 本來(lái)應(yīng)該最后的余額都應(yīng)該是結(jié)平的 但是有一家供貨商現(xiàn)在是應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算的借方余額3600,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款的貸方余額35000,這個(gè)我看了以前的賬也沒(méi)有找出是哪幾筆出的問(wèn)題,實(shí)際上這家公司付款、發(fā)票、發(fā)貨都是結(jié)清了的,現(xiàn)在要怎么把這個(gè)賬調(diào)平?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會(huì)開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅啊?個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國(guó)際站的公司,剛坐起來(lái),都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國(guó)際站平臺(tái)上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報(bào)。之前也沒(méi)有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺(tái)把經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
你好,實(shí)操課老師講課的時(shí)候,在講到支付門店租金時(shí),用的科目是 借:其它應(yīng)收款—門店租金 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)這里的其它應(yīng)收款二級(jí)科目為什么不是個(gè)人或單位名稱,謝謝。我個(gè)人認(rèn)為應(yīng)該寫個(gè)人或單位名稱,不應(yīng)該寫門店租金 謝謝


老師,可以做一筆多借多貸分錄不?
您好。您現(xiàn)在是建賬,不需要做分錄,實(shí)際做分錄時(shí)是可以的。
分錄走未分配利潤(rùn)可以不?是月中盤點(diǎn)的,當(dāng)月還有業(yè)務(wù)
首先,您需要先建賬,建完帳之后,然后再按發(fā)生的業(yè)務(wù)寫分錄做憑證。
庫(kù)存的金額怎么確定?用平均價(jià)格嗎
建賬是第一步,然后是按業(yè)務(wù)處理做分錄。
?庫(kù)存的金額怎么確定? 實(shí)際盤點(diǎn)?
老師,是中途接回一家合伙公司的業(yè)務(wù),
中途接回來(lái)不是說(shuō)明原來(lái)有帳嗎?按照最后一期余額表數(shù)據(jù)率錄入期初。
老師,那邊也沒(méi)有賬務(wù),庫(kù)存和業(yè)務(wù)接回來(lái)了做。建賬和合并遇到一塊了
老師,庫(kù)存商品的金額有確認(rèn)的方法嗎?
庫(kù)存現(xiàn)金需要實(shí)地盤點(diǎn)