你好需要計(jì)算做好了給你
2016年初,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為4600元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金的比例為1%,同年3月,債務(wù)人恒達(dá)公司因長期虧損已逾3年未履行償還前欠本企業(yè)貨款5000元,經(jīng)批準(zhǔn),本公司將其作為壞賬;該年年末,A企業(yè)應(yīng)收賬款余額為60萬元;2017年7月份恒達(dá)公司扭虧為盈,首批償還欠款2000元;2017年末,A企業(yè)應(yīng)收賬款余額為65萬元。1、2016年3月核銷壞賬2、2016年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3、2017年7月收回已核銷的壞賬4、2017年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備[要求]根據(jù)上述資料,編制必要的會計(jì)分錄。
2017年初,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為4600元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金的比例為1%。同年3月,債務(wù)人恒達(dá)公司因長期虧損已逾期3年未償還前欠本企業(yè)貨款5000元,經(jīng)批準(zhǔn),本公司將其確認(rèn)為壞賬;該年年末,公司應(yīng)收賬款余額為60萬元。2018年7月恒達(dá)公司扭虧為盈,首批償還原欠債務(wù)2000元。2018年末,公司應(yīng)收賬款余額為65萬元。要求,根據(jù)上述資料,編制相關(guān)會計(jì)分錄。1.2017年3月核銷的壞賬2.2017年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3.2018年7月收回已核銷的壞賬4.2018年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備
(一)練習(xí)壞賬準(zhǔn)備計(jì)提的應(yīng)收款項(xiàng)余額百分比法[資料]某公司發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:2x20年初,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為9000元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金的比例為2%。同年3月,債務(wù)人龍湖公司因長期虧損已逾期三年的應(yīng)收賬款2萬元,經(jīng)批準(zhǔn)確認(rèn)為壞賬予以核銷;2x20年末,公司應(yīng)收賬款余額為50萬元。2x21年7月龍湖公司扭虧為盈,首批償還原欠債務(wù)15000元;2x21年末,公司應(yīng)收賬款余額為90萬元。1.2x20年3月核銷壞賬。2.2x20年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。3.2x21年7月收回已核銷的壞賬。4.2x21年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
資料]某公司發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下20*7年初,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為4600元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金的比例為1%。同年3月,債務(wù)人恒達(dá)公司因長期虧損已逾期3年未償還前欠本企業(yè)貨款5000元,經(jīng)批準(zhǔn)本公司將其確認(rèn)為壞賬;該年年末,公司應(yīng)收賬款余額為60萬元。20×8年7月恒達(dá)公司扭虧為盈,首批償還原欠債務(wù)2000元。20*8年末,公司應(yīng)收賬款余額為65萬元。1.20*7年3月核銷壞賬。2.20*7年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。3.20*8年7月收回已核銷的壞賬。4.20*8年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
資料]某公司發(fā)生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下20*7年初,“壞賬準(zhǔn)備”賬戶貸方余額為4600元,計(jì)提壞賬準(zhǔn)備金的比例為1%。同年3月,債務(wù)人恒達(dá)公司因長期虧損已逾期3年未償還前欠本企業(yè)貨款5000元,經(jīng)批準(zhǔn)本公司將其確認(rèn)為壞賬;該年年末,公司應(yīng)收賬款余額為60萬元。20×8年7月恒達(dá)公司扭虧為盈,首批償還原欠債務(wù)2000元。20*8年末,公司應(yīng)收賬款余額為65萬元。1.20*7年3月核銷壞賬。2.20*7年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。3.20*8年7月收回已核銷的壞賬。4.20*8年末計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
集團(tuán)報表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費(fèi)申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整