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Q

作為會(huì)計(jì),哪些事情是違法的,需要規(guī)避的呢

2022-02-11 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-11 21:05

你好,最基本的虛開發(fā)票,少報(bào)收入,多計(jì)費(fèi)用

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快賬用戶4811 追問 2022-02-11 21:06

請(qǐng)問老師哪些屬于虛開發(fā)票呢,在工作中怎么去避免呀

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齊紅老師 解答 2022-02-11 21:07

1、為他人、為自己開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票 2、讓他人為自己開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票 3、介紹他人開具與實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)情況不符的發(fā)票

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快賬用戶4811 追問 2022-02-11 21:09

那如果我們公司公賬買車,發(fā)票卻沒有開給公司,開給了個(gè)人(也不是股東),這種屬于虛開發(fā)票嗎

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齊紅老師 解答 2022-02-11 21:15

這個(gè)看怎么理解,如果是公司幫個(gè)人買車,車輛所有權(quán)屬于個(gè)人,不屬于虛開。如果車輛所有權(quán)屬于公司,這是虛開發(fā)票

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快賬用戶4811 追問 2022-02-11 21:17

這個(gè)是個(gè)人轉(zhuǎn)錢給公司,然后公司用筆錢通過對(duì)公賬戶幫個(gè)人買車,所有權(quán)屬于個(gè)人,那就是沒有問題嗎老師

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齊紅老師 解答 2022-02-11 21:19

你好,這個(gè)理解沒問題

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快賬用戶4811 追問 2022-02-11 21:20

但是這樣的話,公司支付出去了這筆錢,沒有收到發(fā)票啊,這不就是無票支出了呀

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齊紅老師 解答 2022-02-11 21:25

你好,夠買東西所有權(quán)不屬于公司,不屬于公司支出,既然是幫別人買車,這個(gè)支出屬于其他應(yīng)收款項(xiàng)呢。如果是屬于公司所有權(quán),屬于夠買固定資產(chǎn)支出,需要取得發(fā)票,發(fā)票抬頭開錯(cuò),可以要求對(duì)方重新開具

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快賬用戶4811 追問 2022-02-11 21:46

明白了 ,謝謝老師,那洗錢又是怎么回事呢,怎么避免呢,財(cái)務(wù)人員在進(jìn)行轉(zhuǎn)款和收款的時(shí)候需要哪些步驟呀

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齊紅老師 解答 2022-02-11 21:49

洗錢這個(gè)老師也不能準(zhǔn)確講明白哦,銀行有自己的判定選擇。如果銀行判定有洗錢風(fēng)險(xiǎn)凍結(jié)賬戶,會(huì)提示你們拿相關(guān)證明文件解封。使用公戶具體規(guī)則參考單位結(jié)算賬戶相關(guān)規(guī)定。最好還是一對(duì)一,公對(duì)公

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快賬用戶4811 追問 2022-02-11 21:50

公對(duì)公會(huì)不會(huì)存在有洗錢風(fēng)險(xiǎn)呢

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齊紅老師 解答 2022-02-11 21:51

這個(gè)需要銀行判定,如果確實(shí)不是洗錢按照銀行提供合同發(fā)票可以解封的

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快賬用戶4811 追問 2022-02-11 22:00

老師,那財(cái)務(wù)人員在進(jìn)行收款轉(zhuǎn)款的時(shí)候需要做哪些步驟呢

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齊紅老師 解答 2022-02-11 22:06

這個(gè)需要根據(jù)企業(yè)管理流程確定。一般情況下發(fā)生業(yè)務(wù)才需要收款,有業(yè)務(wù)肯定有合同,至于是否需要發(fā)票,看實(shí)際情況。付款的話最基本的需要領(lǐng)導(dǎo)簽字的付款申請(qǐng)單

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快賬用戶4811 追問 2022-02-11 22:06

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-02-11 22:08

不客氣呢,工作順利

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你好,最基本的虛開發(fā)票,少報(bào)收入,多計(jì)費(fèi)用
2022-02-11
你好,總賬會(huì)計(jì)的職責(zé)和工作內(nèi)容是: 1、審核記賬憑證,據(jù)實(shí)登記各類明細(xì)賬并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總、登記總賬; 2、負(fù)責(zé)設(shè)置本企業(yè)會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿并指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員做好記賬、結(jié)賬和對(duì)賬工作 ;3、定期對(duì)總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬; 4、月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用以及損益類憑證; 5、編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表,編寫會(huì)計(jì)報(bào)表附注; 6、為企業(yè)貸款以及企業(yè)基礎(chǔ)資料匯編工作提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、合并會(huì)計(jì)報(bào)表; 7、為企業(yè)預(yù)算編制以及管理提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。
2021-03-07
同學(xué)您好,全盤的話,主要是從收集原始單據(jù)開始,然后做記賬憑證,出財(cái)務(wù)報(bào)表,申報(bào)納稅,稅收籌劃等,會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí),,賬務(wù)處理,納稅申報(bào)實(shí)操,報(bào)表分析等
2021-03-07
你好; 一般就是全盤 %2B籌劃稅務(wù)這些的 ;? ?? 總賬會(huì)計(jì)工作內(nèi)容包括以下幾點(diǎn): 一、審核記賬憑證,據(jù)實(shí)登記各類明細(xì)賬,并根據(jù)審核無誤的記賬憑證匯總,登記總賬。 二、負(fù)責(zé)設(shè)置本企業(yè)會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)賬簿,并指導(dǎo)會(huì)計(jì)人員做好記賬、結(jié)賬和對(duì)賬工作。 三、定期對(duì)總賬與各類明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)賬,并進(jìn)行總賬與明細(xì)賬的對(duì)賬,保證賬賬相符。 四、月底負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)期間費(fèi)用及損益類憑證,并據(jù)以登賬。 五、編制各種會(huì)計(jì)報(bào)表,編寫會(huì)計(jì)報(bào)表附注,進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表分析并上報(bào)高層管理人員。 六、為企業(yè)貸款及企業(yè)基礎(chǔ)資料匯編工作提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、合并會(huì)計(jì)報(bào)表。 七、為企業(yè)預(yù)算編制及管理提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),為統(tǒng)計(jì)人員提供相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。 八、為會(huì)計(jì)事務(wù)所審計(jì)工作提供各明細(xì)賬情況表及相關(guān)審計(jì)資料。 九、完成上級(jí)交付的臨時(shí)工作及其他任務(wù)。
2022-06-15
你好 不好意思? 剛才在線接進(jìn)來了 如果你要這個(gè)老師回答? 重新提問哈? 我下線一會(huì)兒的
2024-01-19
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