你好! 其他應(yīng)付款余額為負數(shù),意即應(yīng)收款;這種情況一般不需調(diào)整,如果非要調(diào)整的話,可以將其他應(yīng)付款的余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款科目中。

# 提問 #其他應(yīng)付款有借方數(shù) 資產(chǎn)負債表要怎么處理?
老師,你好,想問一下資產(chǎn)負債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,有負數(shù)的話,應(yīng)該怎么處理?
科目余額表中,其他應(yīng)收款,借方負數(shù)。在資產(chǎn)負債表中,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么取數(shù)?
其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款資產(chǎn)負債表負數(shù),要怎么處理
其他應(yīng)付和其他應(yīng)收都是負數(shù)的時候,資產(chǎn)負債表怎么處理
能直接寫交通費的科目嗎?不關(guān)事由,比如學(xué)習(xí)培訓(xùn),招聘
小會計準則,一個幾個人小的企業(yè)。最開始材料是進來就都領(lǐng)了,然后控制了,但是之前材料領(lǐng)多了,上個個月沒有領(lǐng)材料。這樣看會不會有問題,列成本明細原材料沒有。還是干脆不列?
你好老師,我這個月才發(fā)現(xiàn)之前9月10月有抖音上發(fā)的福袋應(yīng)該寄到庫存商品里面,然后會計做成主營業(yè)務(wù)收入了,這個賬戶,我怎么調(diào)整???
社保補繳企業(yè)部分不用員工承擔吧,員工只需要承擔自己的部分就行了對吧
老師,我手上有家公司,毛利率法結(jié)轉(zhuǎn)成本,平時都是按個10點個結(jié)轉(zhuǎn),這到年底了賬上有暫估的成本,有50萬,(這個數(shù)字簡化的),跟老板要票,老板說有10萬沒有票,毛利10個點也是老板告訴我的,那是不是要調(diào)整毛利,把這10萬結(jié)轉(zhuǎn)了,公司有個會計說,不要調(diào)整毛利,重分類把這10萬調(diào)了,我不懂這什么意思,重分類我知道,可重分類調(diào)表不調(diào)賬,把暫估的調(diào)了是啥意思?
老師您好,A公司有c和d兩名股東,B公司法人是A公司的股東c,請問A和B公司有業(yè)務(wù)往來正常嘛
請詳細解釋一下稅負率
中國開形式發(fā)票技術(shù)服務(wù)費到境外(人工,機票等),境內(nèi)要交哪些稅費
公司承租鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府的土地+廠房,誰來交房產(chǎn)稅
老師好,境外加工,題目給了加工費和料件費和其他費用,運保費。是按照加工費和料件費的千分之三算?還是按照加工費和料件費加上其他費用的千分之三算?
余額還是貸方 只是其中有是借方的 怎么處理?
那就按貸方余額填寫就可以了
不用加上借方的啦
是抵減借方后的填寫,或者把借方那部分轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收填寫。
都可以是吧?
是的,都是可以的,沒問題。