你好! 其他應(yīng)付款余額為負(fù)數(shù),意即應(yīng)收款;這種情況一般不需調(diào)整,如果非要調(diào)整的話,可以將其他應(yīng)付款的余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款科目中。
# 提問 #其他應(yīng)付款有借方數(shù) 資產(chǎn)負(fù)債表要怎么處理?
# 提問 #其他應(yīng)付款貸方佘額是5000,但是其中有1000的借方 那么請問資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收 其他應(yīng)付各是多少?謝
老師,你好,想問一下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,有負(fù)數(shù)的話,應(yīng)該怎么處理?
科目余額表中,其他應(yīng)收款,借方負(fù)數(shù)。在資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么取數(shù)?
其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)數(shù),要怎么處理
第7題,是看漲期:25-23=2 2-5=-3 -3*1000=-3000答案沒有 第14題答案c怎么算
請賈蘋果老師回答’其他人勿接,公司把高新收入應(yīng)該入到營業(yè)外收入的入到了其他專項應(yīng)付款,請問我要怎么更正前期的賬,他的賬上的其他專項應(yīng)付款是好多年的累計
老師怎么理解“注冊會計師需要在所有審計程序中運用分析程序”,實質(zhì)性程序可以不用呀
一般納稅人收到的專票,做了個分割單把一部分費用分割給了小規(guī)模,小規(guī)模不可以抵扣進項稅,是不是全部的進項稅額都由一般納稅人來抵扣了就可以,分割單應(yīng)該怎么抵扣進項稅
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,收入月底必須結(jié)轉(zhuǎn),但成本就不一定是吧?為什么呢
季度企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)比如說第一度人數(shù)期初應(yīng)該待遇上一年度季度末人數(shù),季末人數(shù)應(yīng)該等于個稅系統(tǒng)里所屬期三月的人數(shù)對嗎工資都是滯后一個月發(fā)放,屬期3月的申報工資實際是2月的,這樣也可以按照屬期3月的人數(shù)填寫嗎?如果不按照這個填寫的話,數(shù)據(jù)比對就不對了,人數(shù)都是超過300人的不影響小微企業(yè)認(rèn)定
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評謝謝,我們公司做業(yè)務(wù)主要是購進設(shè)備再轉(zhuǎn)賣,相當(dāng)于經(jīng)銷商,請問做賬購進和轉(zhuǎn)賣給甲方怎么做賬比較好,具體分錄是什么
請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,老師結(jié)賬以后有沒有什么方法能檢查自己賬的對錯,一般從哪些地方去對,
老師您好,我想問下這個報表怎么調(diào)整一下?
季度企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)比如說第一度人數(shù)期初應(yīng)該待遇上一年度季度末人數(shù),季末人數(shù)應(yīng)該等于個稅系統(tǒng)里所屬期三月的人數(shù)對嗎
余額還是貸方 只是其中有是借方的 怎么處理?
那就按貸方余額填寫就可以了
不用加上借方的啦
是抵減借方后的填寫,或者把借方那部分轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收填寫。
都可以是吧?
是的,都是可以的,沒問題。