你好! 其他應(yīng)付款余額為負數(shù),意即應(yīng)收款;這種情況一般不需調(diào)整,如果非要調(diào)整的話,可以將其他應(yīng)付款的余額轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款科目中。
# 提問 #其他應(yīng)付款有借方數(shù) 資產(chǎn)負債表要怎么處理?
老師,你好,想問一下資產(chǎn)負債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,有負數(shù)的話,應(yīng)該怎么處理?
科目余額表中,其他應(yīng)收款,借方負數(shù)。在資產(chǎn)負債表中,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款應(yīng)該怎么取數(shù)?
其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款資產(chǎn)負債表負數(shù),要怎么處理
其他應(yīng)付和其他應(yīng)收都是負數(shù)的時候,資產(chǎn)負債表怎么處理
我們店鋪比如說,拼多多是一個主體,天貓和京東一個主體,同一個法人,這樣會有影響嗎?
本年利潤是負數(shù),年底結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤中,未分配利潤是正數(shù),需要用盈余公積哦彌補虧損嗎?
老師,這題C為什么不對
@董老師,晚上好,提問的
怎么建賬?怎么做工商年報?怎么做匯算清繳?
我現(xiàn)在的就業(yè)形勢怎么樣?該不該離職?
老師,請教一下報個稅是按照實發(fā)工資,還是含著社保的應(yīng)發(fā)工資,謝謝
跨年調(diào)整應(yīng)付賬款,計入當時損益,會計分錄,能否,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入
老師,電商平臺的進銷存怎么做,主要是每個月還有很多退貨,以實際收到款來做進銷存結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的成本嗎
老師,現(xiàn)在三個人合伙成立一家技術(shù)公司以后去控股其他銷售公司,請問我現(xiàn)在股權(quán)是35%,那后面公司投資公司我的股份是怎么算呢?
余額還是貸方 只是其中有是借方的 怎么處理?
那就按貸方余額填寫就可以了
不用加上借方的啦
是抵減借方后的填寫,或者把借方那部分轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收填寫。
都可以是吧?
是的,都是可以的,沒問題。