你好,這種負(fù)數(shù)部分在資產(chǎn)負(fù)債表里面會(huì)歸類統(tǒng)一的,例如其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),表明這筆是應(yīng)收的,所以會(huì)入到其他應(yīng)收中

資產(chǎn)負(fù)債表其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都是負(fù)數(shù)怎么辦
老師,你好,想問一下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,有負(fù)數(shù)的話,應(yīng)該怎么處理?
資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)怎么調(diào)整
資產(chǎn)負(fù)債表中,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款是怎么取數(shù)的?
其他應(yīng)付款其他應(yīng)收款資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)數(shù),要怎么處理
老師,供應(yīng)商的貨款,對(duì)方要求我們的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給他私人賬戶,這個(gè)要怎么操作
公司給員工繳的單位社保,記到管理費(fèi)用吧,在利潤表里管理費(fèi)用本年累計(jì)
公司買進(jìn)一輛二手車,花8000元,在本月又8000元賣了,不涉及折舊,這種情況,咋做賬。我首先做借:固定資產(chǎn)清理8000,貸:固定資產(chǎn)8000,然后又借:銀行存款8000,貸:固定資產(chǎn)清理8000,再往下還咋寫分錄,或者有簡單點(diǎn)的處理方式嗎
老師,公司一般納稅人1:通行費(fèi)普票上有車牌號(hào)碼,2:飛機(jī)票、高鐵普票上有姓名,這兩種普票能作價(jià)稅分離抵進(jìn)項(xiàng)稅額?此人,在公司沒有參保
我問一下,如果我們公司一個(gè)進(jìn)項(xiàng)合同是含稅,價(jià)格是22275元,然后銷售出去是不含稅,價(jià)格是21227,這樣是會(huì)虧嗎?還是說后期可以抵稅,不會(huì)虧,過幾天要算利潤表了,我懵了
老師,開票加稅點(diǎn)是乘以1.08還是除以0.92?
老師,公司有很多小額零星采購都開不了發(fā)票,要怎么處理稅前可以扣除
如何注冊(cè)公司,怎么走流程?
無償贈(zèng)送視同銷售是指貨物嗎?如果一種虛擬的東西贈(zèng)送的話算無償贈(zèng)送嗎
老師,我們買回來的東西再賣出去,開票時(shí)稅收編碼及名稱規(guī)格要跟買回來時(shí)開票的稅收編碼和名稱規(guī)格必須一致嗎


比如其他應(yīng)收是-100萬,其他應(yīng)付是-150萬,你表里怎么出來,就是填其他應(yīng)收50萬嗎
你好,是的,會(huì)重分類的
公賬提現(xiàn)沒有回單嗎
公賬提現(xiàn)是指什么呢,對(duì)公賬戶提取現(xiàn)金嗎?
是的,就是
這個(gè)是有銀行回單的,作為原始單據(jù)