你銷項稅的話,是填列在附表一,主表的數(shù)據(jù)是自動過來的

你好,老師,一般納稅人一般計稅,銷售自己使用過的乘用車,給對方開了13%專票,購買時已抵扣進項,我現(xiàn)在申報增值稅,填表一第幾行?第一行還是第二行??我填了第一行,最后面第11到第14列都是橫線生成不了數(shù)據(jù),怎么回事,謝謝,
個稅退稅返回,增值稅申報附表填了,主表怎么填,填哪里, 6%的服務(wù)費專票,附表1自動生成了,主表怎么填,填哪里,主表第一欄只有銷售貨物,銷售勞務(wù),納稅調(diào)整
6%的專票,,,在增值稅申報表主表里怎么填報? 如果在第二行或者第三行填寫了,就報不成了,是怎么回事
為什么填申報表增值稅附加稅表二的第二第三欄填不了,是灰的。就是本期認證相符,且本期申報抵扣。和前期認證相符。且本期申報抵扣,這兩行填不了。
增值稅及附加稅費申報表 (一般納稅人適用)的第一行有數(shù)據(jù),是不是第二行或者第三行也需要填寫,我們是做展會的,提供的是服務(wù),那是不是在第三行填寫相應(yīng)的金額?
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計預(yù)扣法)?
認股權(quán)證計算增加的普通股股數(shù)時,不是:(每股市價-行權(quán)價)*數(shù)量/每股市價嗎?每股市價不影響稀釋每股收益嗎?
甲卷煙廠為增值稅一般納稅人,2024年3月從煙農(nóng)手中購進煙葉,支付買價100萬元,并且按照規(guī)定支付了10%的價外補貼,同時按照收購金額的20%繳納了煙葉稅。將其運往乙企業(yè)(增值稅一般納稅人)委托加工成煙絲,支付不含稅運費7.44萬元,取得貨運增值稅專用發(fā)票,向乙企業(yè)支付加工費,取得增值稅專用發(fā)票注明加工費12萬元、增值稅1.56萬元。已知煙絲消費稅稅率為30%,乙企業(yè)應(yīng)代收代繳消費稅( ) 問,需要按照收購農(nóng)產(chǎn)品再扣除嗎?
老師出口退稅需要開具出口的發(fā)票么, 一個訂單分不同月份收到訂單定金和尾款, 然后分幾個報關(guān)單出貨的 那我開票的時候選擇哪個月的匯率
老師你好,新成立的公司,沒有業(yè)務(wù),需要報稅嗎
1一6月為核定征收,1一3月已交稅款,7一9月變查帳征收,7一9月開要23萬,無進項,如何申報
工程行業(yè)的成本票,到底怎么解決?有沒有在這個崗位做過的老師,給個實實在在的建議
分公司設(shè)立的相關(guān)資料在哪里下載。到線下去辦理的
企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第18號至幾月幾日起實行。
主表的第三行 要不要填呢
主表的數(shù)據(jù)都是通過附表填列的數(shù)據(jù)自動過來的