你好 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 交個(gè)稅的
@小胡涂老師 你好。 教材舉了一個(gè)外購(gòu)商品發(fā)放給職工作為福利的例子,把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)作為結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)付職工薪酬——非貨幣性福利的科目,我想問(wèn)的是,明知為發(fā)放福利購(gòu)買(mǎi)的商品,能否直接講增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入商品成本?
新年好!向您請(qǐng)教一下,公司以外購(gòu)的產(chǎn)品作為福利發(fā)放給職工,進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出不?然后發(fā)放的福利確認(rèn)了職工薪酬要申報(bào)個(gè)稅嗎?
15.【單選題】下列各項(xiàng)中,不屬于職工薪酬的是()。(2018年)A.為職工交納的醫(yī)療保險(xiǎn)B.為職工交存的住房公積金C.為職工報(bào)銷(xiāo)因公差旅費(fèi)D.支付職工技能培訓(xùn)費(fèi)16.【單選題】某企業(yè)將自產(chǎn)的一批產(chǎn)品作為非貨幣性福利發(fā)給車(chē)間的生產(chǎn)工人,該批產(chǎn)品不含稅售價(jià)為50000元,適用的增值稅稅率為13%,成本為35000元,下列各項(xiàng)中,發(fā)放該項(xiàng)非幣性福利應(yīng)計(jì)入生產(chǎn)成本的金額為()元。(2021年)A.41500B.35000C.56500D.5000017.【單選題】某家電生產(chǎn)企業(yè),2020年1月以其生產(chǎn)的每臺(tái)成本為800元的微波爐作為非貨幣性福利發(fā)放給職工,發(fā)放數(shù)量為100臺(tái),該型號(hào)的微波爐不含增值稅的市場(chǎng)售價(jià)為1000元,適用的增值稅率為13%.不考慮其他因素,該企業(yè)確認(rèn)職工薪酬的金額應(yīng)為()元。(2019年改)A.90400B.80000C.100000D.113000
12.甲公司2×22年5月以一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給職工作為福利。該批產(chǎn)品的成本為20000元,計(jì)稅價(jià)格為25000元,增值稅稅額為3250元,消費(fèi)稅稅額為2500元,則甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的金額為()。老師為啥要加上那個(gè)消費(fèi)稅稅額啊應(yīng)付職工薪酬不就是25000+3250嗎
員工開(kāi)自己車(chē)外出辦事,按照1元一公里結(jié)算,因?yàn)楣緵](méi)有公車(chē),拿加油票報(bào)銷(xiāo)不合適,如果做租車(chē)協(xié)議還涉及要開(kāi)發(fā)票,那是不是只能放在工資里發(fā)放了,借管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),然后和工資一起合并交個(gè)稅?還有別的好的處理辦法嗎?
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個(gè)人一個(gè)月220人,2200元一個(gè)月,24年沒(méi)開(kāi)發(fā)票,25年補(bǔ)開(kāi)發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個(gè)是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)
老師,招待客戶(hù)住宿的專(zhuān)票能抵扣嗎?
我司24年暫估了材料,但是25年拿回來(lái)的是另一種材料,我應(yīng)該怎么做帳呢?
老師怎么根據(jù)稅號(hào)判斷一家企業(yè)是不是一般納稅人?快速判斷那種的。
老師 折舊 算 本年累計(jì)折舊用什么函數(shù) 就是比如 一年中有點(diǎn)1.3.6.9 不同月份進(jìn)來(lái)的資產(chǎn) 想要用 公式合計(jì)一下 謝謝
您好,老師,餐飲行業(yè)有自助餐,正餐,員工餐,招待餐這幾類(lèi),請(qǐng)問(wèn)怎么單獨(dú)核算成本呢
集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表中財(cái)務(wù)信息審計(jì)代表全面審計(jì)!然后他是包含審計(jì)和審閱么? 不重要的組成部分實(shí)施的也可以是審計(jì)和審閱么還有特定程序和部分事項(xiàng)審計(jì)么
2024年小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售額沒(méi)超過(guò)30萬(wàn),企業(yè)所得稅減免繳納政策
老師,請(qǐng)講一下匯算清繳退回的預(yù)繳稅款的賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)老師,融資擔(dān)保有限公司的擔(dān)保費(fèi)用,開(kāi)的是金融服務(wù)*擔(dān)保費(fèi) 稅率是免稅,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)擔(dān)保費(fèi)是免增值稅的么?