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12.甲公司2×22年5月以一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給職工作為福利。該批產(chǎn)品的成本為20000元,計稅價格為25000元,增值稅稅額為3250元,消費(fèi)稅稅額為2500元,則甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的金額為()。老師為啥要加上那個消費(fèi)稅稅額啊應(yīng)付職工薪酬不就是25000+3250嗎

2022-11-07 19:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-07 19:36

學(xué)員你好,確認(rèn)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的金額就是25000+3250 不計算消費(fèi)稅的

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學(xué)員你好,確認(rèn)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的金額就是25000+3250 不計算消費(fèi)稅的
2022-11-07
應(yīng)付職工薪酬金額就是25000+3250 借,應(yīng)付職工薪酬25000+3250 貸,主營業(yè)務(wù)收入25000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅3250 借,稅金及附加2500 貸,應(yīng)交稅費(fèi),消費(fèi)稅2500
2022-11-07
借管理費(fèi)用福利費(fèi)、 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 貸主營業(yè)務(wù)收入2.5萬。 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項3250, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)繳消費(fèi)稅2500 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品2萬
2023-04-01
應(yīng)付職工薪酬的金額是2.5萬加3250加2500
2023-04-01
借管理費(fèi)用福利費(fèi),30680 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),30680 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),30680 貸主營業(yè)務(wù)收入2.6萬, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項3380 應(yīng)交稅費(fèi)消費(fèi)稅2600
2023-03-28
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