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12.甲公司2×22年5月以一批自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品發(fā)放給職工作為福利。該批產(chǎn)品的成本為20000元,計(jì)稅價(jià)格為25000元,增值稅稅額為3250元,消費(fèi)稅稅額為2500元,則甲公司應(yīng)當(dāng)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的金額為()。老師這道題答案為啥是30750啊

2022-11-07 19:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-07 19:32

應(yīng)付職工薪酬金額就是25000+3250 借,應(yīng)付職工薪酬25000+3250 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅3250 借,稅金及附加2500 貸,應(yīng)交稅費(fèi),消費(fèi)稅2500

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應(yīng)付職工薪酬金額就是25000+3250 借,應(yīng)付職工薪酬25000+3250 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入25000 應(yīng)交稅費(fèi),增值稅3250 借,稅金及附加2500 貸,應(yīng)交稅費(fèi),消費(fèi)稅2500
2022-11-07
學(xué)員你好,確認(rèn)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的金額就是25000+3250 不計(jì)算消費(fèi)稅的
2022-11-07
借管理費(fèi)用福利費(fèi)、 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.5萬(wàn)。 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3250, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)繳消費(fèi)稅2500 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品2萬(wàn)
2023-04-01
應(yīng)付職工薪酬的金額是2.5萬(wàn)加3250加2500
2023-04-01
借管理費(fèi)用福利費(fèi),30680 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),30680 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),30680 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.6萬(wàn), 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3380 應(yīng)交稅費(fèi)消費(fèi)稅2600
2023-03-28
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