你好,小規(guī)模納稅人在免征增值稅的前提下,可以不計(jì)提附加稅。如果計(jì)提了,需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 如果不免征要交增值稅,計(jì)提附加稅時(shí)三項(xiàng)附加都要計(jì)提
小規(guī)模納稅人什么情況下要計(jì)提城建稅和稅金及附加
什么情況下小規(guī)模納稅人免教育附加和地方教育附加
小規(guī)模納稅人,本月開專票25萬元,根據(jù)增值稅免征政策,小規(guī)模季度銷售額不超過45萬元可以免征增值稅,但是因?yàn)殚_的專票,專票不管什么情況都需要繳納增值稅,那么附加稅呢?根據(jù)財(cái)稅12號(hào)文,小規(guī)模免征附加稅范圍擴(kuò)大,小規(guī)模季度銷售額30萬元內(nèi)免征附加稅,那么,我想問下,因?yàn)?5萬元都是專票,在30萬額度內(nèi),可以免征?還是說延續(xù)增值稅那個(gè) 專票不管什么情況都需要交稅,附加稅也是專票不管什么情況都需要交稅?不知道我表述清楚沒,謝謝
開了專票增值稅149.9,可以不計(jì)提附加稅嗎?小規(guī)模印花稅按次繳納是什么意思?什么情況下需要繳納?
小規(guī)模納稅人45萬內(nèi)普票免稅? 那什么情況下小規(guī)模計(jì)提三個(gè)附加稅,什么情況下計(jì)提一個(gè)附加稅?
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營業(yè)務(wù)成本10000貸庫存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤分配未分配利潤-20000成本是借利潤分配未分配利潤-10000貸庫存商品-10000,這樣對嗎
老師,公司是在2024年8月成立,但是2024年12月才有收入和成本發(fā)生,請問要填工商年報(bào)嗎
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳中的納稅調(diào)整項(xiàng)目,利息支出欄,,公司的車輛固定資產(chǎn)按揭款的利息需要填在這里面嗎?
個(gè)體工商戶經(jīng)營所得季度報(bào)嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),如果把負(fù)數(shù)金額挪到預(yù)收賬款,會(huì)到賬資產(chǎn)負(fù)債表左右不平衡。應(yīng)該怎么調(diào)賬?
老師您好,現(xiàn)在取得24年的一些費(fèi)用發(fā)票,24年因?yàn)闆]有取得所以沒做賬,現(xiàn)在做匯算清繳時(shí)是要更正24年當(dāng)期的申報(bào)表然后再做匯算清繳嗎?還是無需更正直接在匯算時(shí)填寫呢
老師您好,請問攪拌站購買廢水處理系統(tǒng),這個(gè)算固定資產(chǎn)單獨(dú)設(shè)備入賬,還是制造費(fèi)用一次性入賬,或者應(yīng)該怎么入賬?(提供發(fā)票,金額有11萬左右)?
工商年報(bào)報(bào)關(guān)信息中:年度內(nèi)是否開展內(nèi)外部審計(jì),我們公司是沒審計(jì)的,如照實(shí)填寫未審計(jì)會(huì)有影響嗎?還是選擇內(nèi)部審計(jì)好點(diǎn)?
老師,對方開的普票,怎么沒有稅費(fèi)顯示的?可以用么?
老板前二年私戶借出去2萬元,現(xiàn)人家還回來了,以一個(gè)公戶還到我公戶,備注了替某某人還款,我這賬務(wù)怎么處理?。?/p>
你的意思是,小規(guī)模免征增值稅就不計(jì)提附加稅,假如計(jì)提了又不需要繳稅那就要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里去對嗎?
是增值稅計(jì)入營業(yè)外收入里,不是附加稅計(jì)入營業(yè)外收入里對吧
連續(xù)后面一個(gè)問題,計(jì)提附加稅時(shí)不是有時(shí)候計(jì)提一個(gè)稅有時(shí)候計(jì)提三個(gè)稅嗎?為什么計(jì)提附加稅時(shí)三個(gè)稅都要計(jì)提呢?
小規(guī)模免征增值稅就不計(jì)提附加稅,假如計(jì)提了附加稅又不需要繳稅那就要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
你看下我后面的問題
小規(guī)模納稅人免征增值稅的話,分錄為: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
計(jì)提的是城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,對于繳納增值稅的納稅人是需要同時(shí)繳納這三項(xiàng)附加稅的。因此要計(jì)提,如果增值稅免稅,也就不用交了,就不用計(jì)提了